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5、2月5日,購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明:價款50000元,稅款6500元,款項已支付,辦公用品均已領用。6、以前月份已開具增值稅專用發(fā)票并收取的A設備經營性租賃費565000元,因A設備質量原因,經協商A設備經營性租賃費調減20%,2月7日憑A設備租賃方稅務機關出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,開具紅字增值稅專用發(fā)票注明:價款-100000元,稅款-13000元,相應款項已退還租賃方。7、上月支付信息服務費并取得增值稅專用發(fā)票,經與服務機構溝通同意折讓10%,合計金額10600元,向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》后,2月7日取得《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。折讓款及紅字增值稅專用發(fā)票均未收到。8、2月8日,銷售A設備10臺,成本為2260000元,實現不含稅銷售收入2760000元,向對方開出增值稅專用發(fā)票,并收取增值稅額358800元,貨款已收到并存入銀行。9、2月10日,提供技術咨詢服務實現收入10600元,開具增值稅專用發(fā)票注明:價款100000元,稅款6000元,款項尚未收到。做分錄做分錄做分錄

2023-10-17 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-17 11:25

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:31

5借管理費用50000 應交稅費應交增值稅進項稅6500 貸銀行存款56500

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:32

6借主營業(yè)務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000 貸銀行存款113000

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:33

7借暫時不做處理 8借銀行存款3118800 貸主營業(yè)務收入2760000 應交稅費應交增值稅銷項稅358800 借主營業(yè)務成本2260000 貸庫存商品2260000

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:34

9借應收賬款106000 貸主營業(yè)務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅6000

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你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-10-17
你好,題目具體要求做什么?
2023-10-17
你好,這個題目的要求做什么?
2020-10-21
同學你好 1.收到某公司以前月份拖欠的A設備融資租賃業(yè)務應收款并收延期付款利息:借:銀行存款 3,774,000貸:應收賬款——某公司 3,390,000貸:財務費用——利息收入 30,000貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 454,000 2.支付廣告費并取得增值稅專用發(fā)票:借:銷售費用——廣告費 30,000借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1,800貸:銀行存款 31,800 3.銷售A設備并開具增值稅專用發(fā)票:借:應收賬款——某客戶 728,000貸:固定資產清理——A設備 440,000貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 78,000貸:營業(yè)外收入——處置固定資產收益 210,000
2023-10-17
好的,請問可以發(fā)圖片嗎
2023-10-17
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