小規(guī)模開專用發(fā)票是不免稅的。
哪位大神知道我公司7月份是一般納稅人,開了5萬(wàn)元的專票,8月份轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,現(xiàn)在開普票的是8月份10萬(wàn),9月份10,共20萬(wàn)的免稅額嗎?還是三季度免稅額30萬(wàn)一7月份5萬(wàn)元的專票額度=25萬(wàn)元的免稅額度
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過(guò)9萬(wàn)(月開票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過(guò)10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過(guò)30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司1月份開具的增值稅專票是按含稅價(jià)3%的稅率開的(小規(guī)模納稅人),2月1日轉(zhuǎn)為一般納稅人,稅務(wù)局叫我們1月份開的票按一般納稅交稅9%的稅率
老師你好 建筑勞務(wù)公司,原來(lái)是小規(guī)模納稅人,8月份開票就超過(guò)500萬(wàn)了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時(shí)候就按照3%的稅率開出了28萬(wàn),現(xiàn)在做增值稅申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)本期應(yīng)納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問(wèn)一下這是為什么?
請(qǐng)問(wèn):我們公司9月份以前是小規(guī)模納稅人,在7月份的時(shí)候開出含稅總額為128萬(wàn)3%的增值稅專用電子發(fā)票,9月升級(jí)為一般納稅人,10月季度報(bào)稅的時(shí)候按3%的稅額繳納了增值稅,請(qǐng)問(wèn):這個(gè)享受小規(guī)模納稅人全免的優(yōu)惠的政策嗎?
老師主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺(tái)收入還有吧臺(tái)收入,這都屬于餐費(fèi)收入啊,怎么設(shè)置二級(jí),直接都設(shè)置二級(jí)餐費(fèi)收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費(fèi)收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)征信在哪里打印
你好!公司用舊設(shè)備給分公司投資,如何做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)金流量表的“ 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”,包不包含收到客戶的應(yīng)收票據(jù)?
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,單位收到的高速公路過(guò)路費(fèi)發(fā)票已經(jīng)按票面金額記賬,如果現(xiàn)在再勾選的話,是要更正以前的憑證嗎?
老師您好,我們老板名下有兩個(gè)公司一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模納稅人下有人員,一般納稅人公司下沒(méi)有人員,因?yàn)榧追胶灦ê贤瑫r(shí)有稅率的要求,所以合同是由一般納稅人公司簽定的,但是活都是由小規(guī)模納稅人干的,我們可不可以由小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具發(fā)票呢,謝謝!
24.年3月份開的水費(fèi)普通電子票子,25年5月份能報(bào)銷不?能進(jìn)賬不?稅法有啥規(guī)定沒(méi)
老師,小微企業(yè)所得稅率多少
就是說(shuō):小規(guī)模納稅人開普票可以全免,是沒(méi)有季度45萬(wàn)的界限,也沒(méi)有3%和5%的區(qū)別,對(duì)嗎?只要開專票就都不享受優(yōu)免政策,是嗎?
免稅的是指開3%的,現(xiàn)在開始免稅。
那就只是3%的普票全免,5%的普票是不能享受的,對(duì)吧?
你好? 大于 45萬(wàn)免稅是開免稅發(fā)票這個(gè)可以?
好的,謝謝!
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快