你好 借:在建工程 100 增值稅9 貸:銀行存款 109

W企業(yè)系增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年1月份銷項(xiàng)稅額為37萬元,購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額為37.7萬元,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶借方余額為0.7萬元。2022年3月28日,稅務(wù)機(jī)關(guān)對其檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理有誤:(1)1月4日,用自產(chǎn)的甲產(chǎn)品一批用于對外投資,成本價(jià)100萬元,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本利潤率為10%,企業(yè)做如下會(huì)計(jì)分錄:借:長期股權(quán)投資1000000貸:庫存商品1000000(2)1月22日,購進(jìn)的商品用于給職工發(fā)放福利(用于職工宿舍),該批商品不含稅購進(jìn)價(jià)為40萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證抵扣。企業(yè)做如下會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利400000貸:庫存商品400000(3)1月28日,將邊角料出售,開具普通發(fā)票,取得收入價(jià)款158200元,企業(yè)
1.甲公司于2021年5月1日購入一塊土地的使用權(quán),并在這塊土地.上建造兩棟廠房。2021年9月1日,甲公司與乙公司簽訂了租賃合同,將其中的一棟廠房租賃給乙公司使用。約定該廠房于完工時(shí)開始出租。2021年9月30日,兩棟廠房同時(shí)完工。該土地使用權(quán)的賬面價(jià)值為2400 萬元,兩棟廠房實(shí)際發(fā)生的建造成本均為300 萬元(包括建造期間無形資產(chǎn)的攤銷),能夠單獨(dú)計(jì)量。甲公司采用成本模式對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。則甲公司2021年 9月30日投資性房地產(chǎn)的入賬價(jià)值為( )萬元。 A.1350 B.1500 C.2400 D.1200 分錄怎么寫
將5月購入的辦公用不動(dòng)產(chǎn)用于職工食堂,購入時(shí)不動(dòng)產(chǎn)價(jià)格5000000元,增值稅額為450000元。該不動(dòng)產(chǎn)采用直線法折舊,使用年限為20年,凈殘值率為0。增值稅率13%,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
夠人的房產(chǎn) 夠入時(shí)用于職工宿舍 包括原價(jià)100增值稅9 會(huì)計(jì)分錄怎么做
夠人的房產(chǎn) 夠入時(shí)用于職工健身中心(職工福利) 包括原價(jià)100增值稅9 會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價(jià)為210萬,請問要交多少自營稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請問老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對罰款不符不用先交罰款再復(fù)議,對罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過30萬了,都是無票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無票銷售收入是100萬元
老師,請問預(yù)收賬款,開票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票


夠人的房產(chǎn) 夠入時(shí)用于職工健身中心 包括原價(jià)100增值稅9 會(huì)計(jì)分錄怎么做
? 這個(gè)問題不是一樣的嗎
購進(jìn)的不動(dòng)產(chǎn)用于職工福利進(jìn)項(xiàng)稅額 不是不能抵扣嗎
你這個(gè)不一定是福利費(fèi)阿,比如你們到**無人區(qū)建設(shè),這個(gè)都是基礎(chǔ)設(shè)施阿