您好,這個是算的,算上煙葉稅
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年6月向農(nóng)場收購煙葉用于生產(chǎn)卷煙,支付價款總額5.5萬元,已開具煙葉收購發(fā)票,同時支付運費1萬元,取得了增值稅專用發(fā)票。當月銷售自產(chǎn)的卷煙取得不含稅收入共計12萬元。則該卷煙廠2019年6月份應(yīng)繳納的增值稅稅額煙廠為增值稅一般納稅人,2019年6月向農(nóng)場收購煙葉用于生產(chǎn)卷煙,支付價款總額5.5萬元,已開具煙葉收購發(fā)票,同時支付運費1萬元,取得了增值稅專用發(fā)票。當月銷售自產(chǎn)的卷煙取得不含稅收入共計12萬元。則該卷煙廠2019年6月份應(yīng)繳納的增值稅稅額?
老一般納稅人企業(yè)開的收購發(fā)票,抵扣進項稅額稅率是0.09,我填寫增值稅申報表附表二時農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的金額是填寫扣除抵扣后的稅額還是收購發(fā)票免稅額呢?
一般納稅人自開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,在申報的時候直接在“附列資料(二),第六行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”在這一行金額欄填寫發(fā)票金額嗎?
老師,一般納稅人增值稅申報表附表二第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票的金額欄里是填農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上的價稅合計額還是填扣除了計算抵扣的進項稅額后的不含稅金額?
老師購入農(nóng)產(chǎn)品普票已采集好,在增值稅納稅申報進項稅這張表格里,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票這欄里金額填含稅還是不含稅金額
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
那個金額就是收購價款+價外補貼+煙葉稅嗎
嗯對是這是這個意思的
老師,能看到圖嗎,我想問問這個煙絲的數(shù)量和金額怎么算
看不到,圖片打不開,你直接給我發(fā)數(shù)字吧我給你算
煙葉委托加工煙絲(期初庫存委托加工煙絲為0,本期已全部領(lǐng)用)煙葉120噸委托加工成煙絲,組成計稅價格2348571.43,受托方代收代繳消費稅704571.43 煙絲報稅單位換算成千克,1噸=1000kg,煙絲消費稅30%
外購已稅煙絲生產(chǎn)乙類卷煙,期初庫存外購煙絲為0,本期購進200噸,領(lǐng)用外購二級煙絲,領(lǐng)用150噸,單價不含稅12000
你這咋沒有煙葉稅呢
煙葉稅20%,我需要算第一個的數(shù)量,第二個的煙絲數(shù)量還有分別的金額,
煙絲的數(shù)量就是,看換算啊,120*1000=120000這么多千克,因為沒有損耗的,第二個是,領(lǐng)用了150噸,也就是150000千克,因為期初也沒有煙絲數(shù)量
金額你說的是代扣代繳的還是啥?
就是報消費稅的時候有個選擇就是選煙絲,他要填數(shù)量和金額
消費稅的主表,選煙絲,要填數(shù)量和金額
那就是委托加工的額那個數(shù)量,也就是120噸那個數(shù)量,金額就是組成計稅價格