你好,問12月份計提了應(yīng)付職工薪酬多計提了,借方多計提的科目是什么呢??
想問下老師,企業(yè)做了這樣一筆分錄,我現(xiàn)在要把它調(diào)整正確,因為做什么分錄呢。 問題是:1-12月計提都是借銷售費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,但是12月突然做了這樣一筆分錄,等于應(yīng)付職工薪酬-工資多計提了這個數(shù),現(xiàn)在不平了,怎么做調(diào)整分錄呢
請問12月份計提了應(yīng)付職工薪酬,在1月份需要沖紅,多計提了,金額有40萬,這個要怎么分錄呢?要調(diào)整以前年度嗎?
工資次月發(fā)放,12月份計提的工資數(shù)少了410元,現(xiàn)在應(yīng)該要用以前年度損益調(diào)整。是不是要做分錄借:以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬?但是以前年度損益調(diào)整不是沒有余額么,這個怎么調(diào)平?
1月份做賬的時候,發(fā)現(xiàn)12月份工資少計提了?,F(xiàn)在補提,怎么做分錄;是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:未分配利潤。貸:本年利潤
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發(fā)放12月份工資,發(fā)現(xiàn)少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調(diào)整表格,賬載金額,應(yīng)付金額,稅收金額,各填多少,需要調(diào)整嗎?
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費用發(fā)票也都是差旅費,服務(wù)費,工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
老師,生產(chǎn)成本的直接人工
你好,那調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:生產(chǎn)成本
可是跨年度了哦,這個沒有什么影響嗎?
老師,請的外包的公司產(chǎn)生的勞務(wù)費,要不要通過應(yīng)付職工薪酬核算?
你好,跨年度了,沒有涉及損益科目,就是這樣直接沖銷啊? 外包的公司產(chǎn)生的勞務(wù)費,不需要? 通過應(yīng)付職工薪酬核算