你好,必須要發(fā)票的話,沒有發(fā)票是只能做賬,不能稅前扣除。
老師您好,我們公司要注銷,賬上有庫存材料怎么做賬務處理
老師,我們公司購買了一項服務,收到對方公司給我們返點,已經(jīng)打到我們的銀行賬戶,返點沒有開發(fā)票,這個賬務處理怎么做?
老師您好!我們公司銷售材料需要給人家返點,每噸308元,沒有發(fā)票,我們賬務處理怎么搞?
老師您好 請問我們跟甲方公司的業(yè)務往來銷售達到一定數(shù)額 我們會給甲方返點一定金額 這個返點怎么做賬務處理 我們是付款到對方賬戶對方給我們開票嗎
代銷模式:商品100元的售價,60的成本,40的抽成,每個月我們給您開這40的發(fā)票,稅點:6,類目:服務費,我們承擔這6個點,您不需要給我們開發(fā)票,當有顧客要開發(fā)票時,需要您開100元售價的發(fā)票給顧客, 怎么處理賬務?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務 給顧客提供垂釣服務 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數(shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?