1.記錄銷(xiāo)售收入:按照銷(xiāo)售合同或銷(xiāo)售發(fā)票上的金額記錄銷(xiāo)售收入。這一步需要確保銷(xiāo)售收入金額準(zhǔn)確無(wú)誤。 2.記錄返點(diǎn)金額:根據(jù)合同或協(xié)議約定的返點(diǎn)比例計(jì)算出返點(diǎn)金額,并將其記錄在賬目中。在記錄返點(diǎn)金額時(shí),需要同時(shí)記錄相關(guān)成本和收益。 3.銀行轉(zhuǎn)賬記錄:如果通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付返點(diǎn)金額,需要保留銀行轉(zhuǎn)賬記錄以備查驗(yàn)。這些記錄應(yīng)包括付款方信息、收款方信息、轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)賬日期等詳細(xì)信息。 4.開(kāi)具發(fā)票:如果甲方公司需要開(kāi)具發(fā)票,您需要向其提供發(fā)票。開(kāi)具發(fā)票時(shí),需要確保發(fā)票金額與轉(zhuǎn)賬記錄或合同協(xié)議上的金額一致。
老師,我們甲方在外面找的公司做了部分工程,只是把款付到我們公司,我們公司想扣除兩個(gè)點(diǎn)后給對(duì)方,對(duì)方不認(rèn)同我們以管理費(fèi)形式扣除,我們?cè)趺磸呢?cái)務(wù)方面說(shuō)服對(duì)方?我們跟對(duì)方均開(kāi)具的9%發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司用貨品抵合作方的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用,我們給對(duì)方開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,對(duì)方給我們開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們的錢(qián)該怎么來(lái)處理?我們賣(mài)貨給對(duì)方掛應(yīng)收賬款,對(duì)方給我們開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎?
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一項(xiàng)服務(wù),收到對(duì)方公司給我們返點(diǎn),已經(jīng)打到我們的銀行賬戶(hù),返點(diǎn)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開(kāi)了10萬(wàn)的票,9個(gè)點(diǎn)。然后現(xiàn)在收到款要將錢(qián)打給甲,公司要求扣除我們的開(kāi)票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開(kāi)對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票,甲準(zhǔn)備給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的材料票。所得稅和附加稅金額算出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)怎么將這2個(gè)稅金折算成13點(diǎn)讓對(duì)方給我們開(kāi)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是藥店連鎖公司。我們采購(gòu)產(chǎn)品,滿(mǎn)足一定的金額后,公司會(huì)給我們返點(diǎn)。但是這個(gè)是對(duì)方通過(guò)私人賬戶(hù)給我們的。我們要怎么處理。
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線(xiàn)上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開(kāi)始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)偅以?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?