企業(yè)所得稅特有優(yōu)惠政策,你們屬于小型微利企業(yè)的嗎?利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的,稅率5% 增值稅附加稅正確的 你看一下你們單位有沒(méi)有印花稅,水利建設(shè)這些?
麻煩老師幫我計(jì)算一下,營(yíng)業(yè)額若是100萬(wàn)的話, 增值稅1%,城建稅是增值稅的5%,教育費(fèi)附加是增值稅的3%,地方教育附加是增值稅的2%,個(gè)人所得稅是開(kāi)票金額的0.2%,綜合起來(lái),要交多少稅呢?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,幫客戶開(kāi)票,收4個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),比如開(kāi)100萬(wàn)的專票,收4個(gè)點(diǎn)是4萬(wàn),96萬(wàn)再打回客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的私人賬戶,這么操作我們公司賺錢嗎?100萬(wàn)的專票,增值稅加三項(xiàng)附加稅加印花稅加所得稅不就超過(guò)4萬(wàn)了嗎?
老師好!想問(wèn)下,個(gè)人的東西賣給公司,需要開(kāi)發(fā)票時(shí)交1%的增值稅,即0.99萬(wàn)。暫忽略附加稅。交個(gè)稅是按個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得交嗎?比如收入100萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得交100萬(wàn)×10%x20%一10500=9500,這樣算對(duì)嗎
老師,我們的下游給我們進(jìn)賬7000萬(wàn),我們需要給上游5250萬(wàn),老板讓我算一下成本多少還有要繳納多少稅。我這樣算的不知道對(duì)不對(duì),麻煩幫我看一下 成本 5250/(1+13%)=46460177 進(jìn)項(xiàng)稅46460177*13%=6039823 增值稅:7000/(1+13%)*13%-6039823=2013274 附加稅(城建):2013274*7% 附加稅(教育附加)2013274*3% 所得稅(7000/(1+13)-46460177)*25%
老師 如果幫別人純開(kāi)四萬(wàn)的發(fā)票,不給我們進(jìn)項(xiàng),所得稅是不是4萬(wàn)*25%=1萬(wàn) ?增值稅4萬(wàn)*13%=5200 附加稅加起來(lái)12%,折扣一半6%,5200*6%=312 ?老師看下多開(kāi)的4萬(wàn),是不是需要交1萬(wàn)所得稅,增值稅5200,附加稅312 金額對(duì)嗎
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
是小型微利企業(yè) 所得稅4萬(wàn)*25%*2.5%=250元 這個(gè)對(duì)嗎,印花稅4萬(wàn)*萬(wàn)分之五=20元 是嗎 看下這兩個(gè)對(duì)嗎 水利沒(méi)有
利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的2.5%,就是直接4萬(wàn)乘以2.5%。
印花稅你看具體的是什么業(yè)務(wù)的。
我們是虧損,但是是我們企業(yè),別的公司純讓我們開(kāi)4萬(wàn)發(fā)票,是不是需要收他的所得稅4萬(wàn)*2.5%=1000元 ,是購(gòu)買設(shè)備的業(yè)務(wù)
可以的,可以這么做的。