你好!這個不一定,看稅務局怎么認定,可以認為是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師好。我公司現(xiàn)收到個人代開發(fā)票近百萬元,都是一個人的名字,開的運費45萬,沙石料50萬,他在稅務局已經(jīng)交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個人所得稅交了快一萬了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個稅,我打電話稅務局,稅務局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個人能開這么多發(fā)票嗎
老師好!想問下,個人的東西賣給公司,需要開發(fā)票時交1%的增值稅,即0.99萬。暫忽略附加稅。交個稅是按個人經(jīng)營所得交嗎?比如收入100萬,經(jīng)營所得交100萬×10%x20%一10500=9500,這樣算對嗎
麻煩問下: 以前年度一直虧損約70萬,??今年現(xiàn)在收到一筆以前年度項目的款項 約30萬,股東已經(jīng)在??去年由abc三人換成了ad兩人,這30萬想按abc當時入股的比例給她們分了。 這30萬本身需要交:增值稅,附加稅,印花稅,所得稅。下邊這幾個對嗎?1??增值稅:若有進項稅可以抵扣,就是從0元~正常交?2??所得稅:有費用可少交,也是從0元~正常交?3??附加和印花是固定的。4??那30萬分了,?轉(zhuǎn)給誰?5??怎么備注?6??有沒有稅?7??想不交稅怎么做?
目前企業(yè)還在虧本狀態(tài)下,股東借錢給企業(yè)經(jīng)營,收取了利息,例如借了100萬,利息收1分2,有沒有超過國家法律規(guī)定的幾倍?這個算不算股東分紅,還是算股東個人的利息收入?出借人要交增值稅和個人所得稅,現(xiàn)在增值稅是免的,那個人所得稅是按取得的利息收入的20%征收個稅,如果本度有利潤了,不超過100萬,企業(yè)所得稅稅率是2.5%,如此一來,企業(yè)是支付利息叫股東開票還是無息劃算?
老師,請教總分機構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機構(gòu)繳納,申報繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預繳,第3種按固定預征率或定額稅率預繳,第4種分機構(gòu)按銷售收入比例分配應納稅,第五總分機構(gòu)按固定比例分配應納稅額
公司開9的稅,進項13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請教一個問題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費用加計扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金為400萬元,債務稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應該怎樣處理