同學(xué)你好 這邊這給你看下,請稍等
我方掛靠一公司,他們在開據(jù)了300萬發(fā)票并收到工程款時(shí),扣2.5%的稅,1%的管理費(fèi)。同時(shí)異地預(yù)繳稅2%我們繳,還要提供60%的專票。 1丶預(yù)繳增值稅:55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項(xiàng)稅 247706.42 進(jìn)項(xiàng)稅150423.23(目前只提供了這些) 兩項(xiàng)相減=97283.19 再減預(yù)繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加(0.12) = 5068.8 他們公司應(yīng)繳增值稅為:47305.8 問:|丶我這樣算應(yīng)繳增值稅額對不? 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了? 3丶他們要求的專票越多,那他們就越少繳稅? 我有點(diǎn)繞不出來,麻煩老師幫分析一下。謝謝! 另外說明:我方共繳了4.5%的稅及1%管理費(fèi),他們還要求提供60%的專票
老師好!我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),有項(xiàng)工程掛靠在別的公司,現(xiàn)在工程結(jié)束開始結(jié)算,對方按照規(guī)定需要提供70%成本票,30%勞務(wù)票,對方說30%的勞務(wù)可以打到個(gè)人賬戶,老板為了少交一道稅,讓被掛靠公司直接打到供應(yīng)商個(gè)人賬戶上,還讓我計(jì)算一下需要扣留供應(yīng)商多少稅點(diǎn)?老師,應(yīng)該是3%增值稅,企業(yè)所得稅是按照25%?還有三項(xiàng)附加稅12%,老師我這樣計(jì)算對嗎?
實(shí)訓(xùn)十流動負(fù)債(資料:某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加稅為3%,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù)1.購入原材料250萬元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,該批材料入庫后有20萬元被職員內(nèi)部健身房建造工程領(lǐng)用。2.本月銷售產(chǎn)品,取得銷售收入320萬元,款項(xiàng)已收到。3.將本企業(yè)生產(chǎn)的賬面實(shí)際成本為5萬元的產(chǎn)品對外捐贈,計(jì)稅價(jià)格為7萬元。4.企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)品均為應(yīng)稅消費(fèi)品,適用的消費(fèi)稅稅率為10%。5.以銀行存款繳納上月未交的增值稅10萬元。6.轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利權(quán)的所有權(quán),去的轉(zhuǎn)讓收入5萬元,已存入銀行。該專利權(quán)的賬面攤余價(jià)值為3萬元,沒有計(jì)提減值準(zhǔn)備。適用的增值稅稅率為5%。7.進(jìn)行應(yīng)交增值稅的期末結(jié)轉(zhuǎn)。8.月末計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加稅要求:編制相關(guān)會計(jì)分錄老師,我主要想看第七筆的算法
老師,我們的下游給我們進(jìn)賬7000萬,我們需要給上游5250萬,老板讓我算一下成本多少還有要繳納多少稅。我這樣算的不知道對不對,麻煩幫我看一下 成本 5250/(1+13%)=46460177 進(jìn)項(xiàng)稅46460177*13%=6039823 增值稅:7000/(1+13%)*13%-6039823=2013274 附加稅(城建):2013274*7% 附加稅(教育附加)2013274*3% 所得稅(7000/(1+13)-46460177)*25%
臨時(shí)單據(jù)是什么意思啊,老師
老師,一個(gè)朋友是公司的法人。是做勞務(wù)外包。以個(gè)人的名義和其他的企業(yè)嗯簽訂了合同。其他企業(yè)是把錢打到他個(gè)人的私人賬戶上。這種情況,他公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?他個(gè)人有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要交什么稅嗎?
老師想問一下,收到微信提現(xiàn),銀行賬戶錢增加,指定現(xiàn)金流是是其他相關(guān)還是銷售商品相關(guān)
老師,乙方給甲方包工包料干活,結(jié)算時(shí)乙方給甲方個(gè)體工商戶開了張普票,然后甲方到另外一個(gè)建筑公司打款給乙方,乙方需要提供哪些東西作為憑證給甲方呢?收據(jù)可以嗎?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè)單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),領(lǐng)導(dǎo)出去買零散的東西,都是收據(jù),每張都是幾百塊幾十元,都有對方蓋的公章,這種沒超500元是不可以入賬??只是一下拿回來5800多的,
小規(guī)模公司可以開6個(gè)點(diǎn)的票嗎
工商年報(bào)對外投資總額,認(rèn)繳,實(shí)繳。投資總額,投資總額占比例。 都已經(jīng)到位,那么認(rèn)繳等于實(shí)繳。 投資總額,填賬上長期股權(quán)投資的金額嗎? 投資總額占比例不清楚?甲公司投資A公司,是填A(yù)公司章程上甲的比例?還是填100%
收到了兩筆銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
個(gè)人所得稅是按照幾個(gè)點(diǎn)繳納。?老師
老師好:公司適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,如果2022年兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錯(cuò)誤入賬,調(diào)整分錄目前做在了2023年。賬上沒有使用以前年度損益調(diào)整科目。這樣的話,因?yàn)檎{(diào)整分錄在2023年,費(fèi)用就直接體現(xiàn)在2023年,2023年的匯算清繳。不需要追溯到2022年吧~
如果貴公司不繳納地方教育費(fèi)附加的話是沒有問題的,不過一般情況下, 都要有一個(gè)地方教育費(fèi)附加 增值稅*0.02 2013274*0.02=40265.48 其他的計(jì)算沒有問題 希望能幫助到你,祝你生活愉快
好的,老師,謝謝。
客氣了,祝你生活愉快,期待你的五星好評
老師,所得稅我是不是可以把附加稅的錢扣除的,因?yàn)樽叩氖琴M(fèi)用科目稅金及附加
是的 所得稅是可以扣除稅金及附加的金額的
老師,還有印花稅呢,是按照含稅價(jià)格7000萬計(jì)稅依據(jù),還是按價(jià)稅分離后的銷售價(jià)格計(jì)算
看你們的合同,如果合同寫的是含稅的就按照含稅的,不含稅的就按照不含稅的,一般情況下是不含稅的金額。