你們是小規(guī)模還是一般納稅人?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,幫客戶開票,收4個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),比如開100萬(wàn)的專票,收4個(gè)點(diǎn)是4萬(wàn),96萬(wàn)再打回客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的私人賬戶,這么操作我們公司賺錢嗎?100萬(wàn)的專票,增值稅加三項(xiàng)附加稅加印花稅加所得稅不就超過4萬(wàn)了嗎?
老師,我有個(gè)問題,想確認(rèn)一下,如果幫客戶開票走賬,打比方開含稅13%共8萬(wàn),折不含稅70796.46,我們抵了9%稅點(diǎn)之后余額(80000/1.09=73394.50)以私賬退回客戶,我們繳增值稅的稅負(fù)是0.013,那算這個(gè)代開票的成本是:增值稅920.35+附加稅55.22+印花稅10.62+暫估所得稅1060+應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)8283.19=10329.26嗎? 如果在沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,是不是虧了呢?
老師,我有個(gè)問題,想確認(rèn)一下,如果幫客戶開票走賬,打比方開含稅13%共8萬(wàn),折不含稅70796.46,我們抵了9%稅點(diǎn)之后余額(80000/1.09=73394.50)以私賬退回客戶,我們繳增值稅的稅負(fù)是0.013,那算這個(gè)代開票的成本是:增值稅920.35+附加稅55.22+印花稅10.62+暫估所得稅1060+應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)8283.19=10329.26嗎? 那老師,如果在沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,是不是虧了呢?
老師,我們是餐飲公司,小規(guī)模納稅人,10月和11月開普票開成帶3個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票了,因?yàn)榭蛻舯容^分散,作廢了,也不好給客戶,如果不作廢,我下個(gè)月申報(bào)增值稅的話,用交增值稅和附加稅嗎,10月和11月開的發(fā)票不含稅金額不到1萬(wàn),12月份沒怎么開票,是不是符合季度開票不超過45萬(wàn),不用交增值稅呢
老師,我們勞務(wù)公司A從總包B公司接的4千萬(wàn)不含稅產(chǎn)值,純勞務(wù)單價(jià) 現(xiàn)B公司補(bǔ)9%稅點(diǎn)給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬(wàn)含稅9%銷項(xiàng)發(fā)票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能收到1163萬(wàn)的成本票,所以我需要先測(cè)算一下所得稅 印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等, 如果這個(gè)稅費(fèi)我司虧了, 就會(huì)導(dǎo)致我那4000萬(wàn)純勞務(wù)的利潤(rùn)受損,那么請(qǐng)問一下,我在試算企業(yè)所得稅時(shí)可以按照:4000萬(wàn)*2%來核算嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi)我按3500萬(wàn)*2%,印花按照4000萬(wàn)*萬(wàn)三試算 這樣合理嗎?
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅
簡(jiǎn)易計(jì)稅也是5%,增值稅=100/1.05/0.05=47619.05萬(wàn),直接就虧了啊