您好,這個(gè)是可以的,可以
老師您好,我想問一下,2020年度時(shí),借:應(yīng)付賬款錯(cuò)入了借:主營業(yè)務(wù)成本,今年發(fā)現(xiàn)科目錯(cuò)誤,我本年度可以更正嗎?怎么更正,分錄怎么做
老師您好!發(fā)現(xiàn)2020年失誤錄入分錄借:主營業(yè)務(wù)成本279300 為錯(cuò)誤的,正確應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款279300 ,我今年可否更正時(shí)分錄直接做 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)的279300 借應(yīng)付賬款279300
老師您好!發(fā)現(xiàn)2020年失誤錄入分錄借:主營業(yè)務(wù)成本279300 為錯(cuò)誤的,正確應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款279300 ,我今年可否更正時(shí)分錄直接做 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)的279300 借應(yīng)付賬款279300
上半年公司購買了保險(xiǎn)現(xiàn)在要退了,我們已開了紅字信息表給保險(xiǎn)公司。當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄如下:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在怎么做分錄,我做如下分錄是否正確?借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(正數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
老師您好,我分錄做錯(cuò)了會(huì)影響匯算清繳嗎?之前錯(cuò)誤分錄計(jì)提借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其實(shí)正確的分錄是: 計(jì)提借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 我現(xiàn)在想把錯(cuò)誤分錄更正過來,你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規(guī)模,做企業(yè)咨詢行業(yè)
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
我就是擔(dān)心,做審計(jì)時(shí),會(huì)不會(huì)提出這樣做不合理,二十多萬金額會(huì)不會(huì)太大了
這樣做就不需要做以前年多調(diào)整是嗎?
對(duì)的,這個(gè)是沒關(guān)系的啊
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心