同學(xué)你好 對(duì)的 有收入就要確認(rèn)的 按照完工比例確認(rèn)
老師,這幾個(gè)問題請(qǐng)您幫我看看呢1.目前公司的收入確認(rèn)政策?海外業(yè)務(wù)如何確認(rèn)?國(guó)內(nèi)組件業(yè)務(wù)如何確認(rèn)?國(guó)內(nèi)工程業(yè)務(wù)如何確認(rèn)?預(yù)收賬款是不是未開票收入?公司營(yíng)業(yè)收入和納稅申報(bào)表及出口免抵退申報(bào)表是否一致? 2. 目前公司是如何做成本結(jié)轉(zhuǎn)的?是用的什么財(cái)務(wù)系統(tǒng)?ERP系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是手工結(jié)轉(zhuǎn)?工程成本是如何確認(rèn)及結(jié)轉(zhuǎn)的?預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同時(shí)都很大,是不是未到票的采購(gòu)款?
老師,我們公司是做綠化項(xiàng)目的,小規(guī)模納稅人,每個(gè)月都要確認(rèn)收入嗎,還是想多久確認(rèn)都可以,工程款一年才結(jié)一次,結(jié)款的時(shí)候如何做分錄
老師,我們公司屬于征收率為3%的小規(guī)模納稅人,今年因?yàn)殚_3%的票免稅了,但是老板還是要求確認(rèn)收入的時(shí)候還是要計(jì)提應(yīng)交增值稅,請(qǐng)問一下這種我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么做呢?
老師你好,我公司做一個(gè)小的綠化工程項(xiàng)目,合同上有工程價(jià)款,工時(shí)是30天,但是現(xiàn)在完工了甲方一直沒出結(jié)算單,我應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?是不是以合同價(jià)款為收入金額?
找郭老師 您好郭老師,之前咨詢過您,我們有一個(gè)一般納稅和小規(guī)模,因?yàn)閱T工工資都在小規(guī)模公司(小規(guī)模是做弱電安裝的)做的,所以一般納稅人接的項(xiàng)目由小規(guī)模公司的員工來干,小規(guī)模再給一般納稅人開票,之前您說這樣操作需要結(jié)算單,想問下,結(jié)算單是項(xiàng)目結(jié)束后統(tǒng)一做一個(gè)結(jié)算單就可以嗎?還是每次開票就做一個(gè)結(jié)算單?
老師,賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請(qǐng)問下施工加材料開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫(kù)存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購(gòu)銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個(gè)金額加起來不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請(qǐng)問 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來沒收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
那因?yàn)榭铐?xiàng)基本到年底會(huì)結(jié)一次,那中間沒有收到結(jié)款,就可以先不用確認(rèn)收入嗎
同學(xué)你好 不行 需要按照完工比例