你好,最好按你的結(jié)算完工進(jìn)度來,比如完工了20%,給他出一個(gè)20%的。
老師您好:我剛到一個(gè)公司,這里有幾個(gè)獨(dú)立核算的主體,其中一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)是小規(guī)模,購進(jìn)貨物時(shí)是一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)票;銷售的時(shí)候卻是小規(guī)模,我目前要負(fù)責(zé)的是小規(guī)模的賬和報(bào)稅還有開票,那么我想請教這種情況有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)小規(guī)模沒有購進(jìn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
本單位之前是小規(guī)模,然后超出500萬了,8月份說要變成一般納稅人,說7月還是按小規(guī)模政策。然后我申請的時(shí)候是選擇次月的1號(hào),就是9月份?,F(xiàn)在問題來了,稅管員說我8月開始變成一般納稅人,但是我問升級(jí)的那個(gè)操作員,說納9月算一般納稅人。問題是我這個(gè)月又要開票,我現(xiàn)在去開票系統(tǒng)里開票沒有13個(gè)點(diǎn)的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下,
老師,我想咨詢一下,有兩家公司,同一個(gè)法定代表人,一家是小規(guī)模,另外一家是一般納稅人,但是小規(guī)模連續(xù)12個(gè)月開票接近500萬了,但是還是要開,我這邊有一個(gè)想法,想小規(guī)模這家變成一般納稅人那家的子公司,然后小規(guī)模那家公司之前簽的業(yè)務(wù)合同要開發(fā)票的話就做了補(bǔ)充協(xié)議有總公司開,你覺得這樣可以操作嗎?
找郭老師 您好郭老師,我們老板有兩個(gè)公司,一個(gè)一般納稅和小規(guī)模,因?yàn)閱T工工資都在小規(guī)模公司(小規(guī)模是做弱電安裝的)做的,所以一般納稅人接的項(xiàng)目由小規(guī)模公司的員工來干,小規(guī)模再給一般納稅人開票,我的問題是:1、這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?2、小規(guī)模給一般納稅人開票的話,開勞務(wù)費(fèi)還是施工費(fèi)比較好?
找郭老師 您好郭老師,之前咨詢過您,我們有一個(gè)一般納稅和小規(guī)模,因?yàn)閱T工工資都在小規(guī)模公司(小規(guī)模是做弱電安裝的)做的,所以一般納稅人接的項(xiàng)目由小規(guī)模公司的員工來干,小規(guī)模再給一般納稅人開票,之前您說這樣操作需要結(jié)算單,想問下,結(jié)算單是項(xiàng)目結(jié)束后統(tǒng)一做一個(gè)結(jié)算單就可以嗎?還是每次開票就做一個(gè)結(jié)算單?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
如果是工期短的話,那就無所謂了。兩個(gè)月,三個(gè)月的那你最后再出就行。
嗯,好的老師,那結(jié)算單是跟合同一起留存就行嗎?還是需要放到憑證后在做附件?
你好,最好是做原始憑證
老師,那如果做原始憑證的話,比如工期短只開了一次結(jié)算單,但是發(fā)票(按開票確認(rèn)收入的)是分開兩三次開的話,這個(gè)結(jié)算單是放到最后一次開票的憑證一起就可以吧
可以的,可以這么做的。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
不好意思老師,再麻煩一下,結(jié)算單是施工方(就是我們的小規(guī)模公司)開給總包方(一般納稅人公司)的,對(duì)總包來說這是成本,那就是附在成本發(fā)票后面嗎?還是結(jié)算單要附在總包方給發(fā)包方開具的收入發(fā)票后面,有點(diǎn)暈了
你們單位的銷售發(fā)票后面。
好的,明白了,感謝老師
不用客氣,工作愉快。