你好 財(cái)務(wù)報(bào)表只能作廢 那個(gè)是錯(cuò)誤的
我公司說企業(yè)所得稅利潤和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表不一致,需要更正申報(bào),我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰]有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表不一致,我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
老師,第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅了(是虧損沒交),老板又給了一些費(fèi)用發(fā)票,我看沒有匯算清繳,就記到當(dāng)年,可以嗎,導(dǎo)致賬上,和電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤總額不一致
老師我是河北企業(yè),稅務(wù)局說,上年度的企業(yè)所得稅年度申報(bào),資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,我在哪里修改
接到稅務(wù)局電話,說企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表里利潤表不一致,要修改,請問老師該如何修改呢,我看財(cái)務(wù)報(bào)表上面只有作廢選項(xiàng),企業(yè)所得稅上月已經(jīng)季度申報(bào)過了
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個(gè)影響嗎
本公司是貿(mào)易公司。采購了一批纖維,找了第三方加工后成加彈纖維,現(xiàn)已出口,出口貨物名稱是加彈纖維,進(jìn)貨發(fā)票名稱是纖維,請問這情況可以申請出口退稅嗎
老師好!場地租賃如何掛賬,具體科目是?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師,買車上公司戶好,還是買在個(gè)人名下好?
準(zhǔn)備金余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入如何做分錄
老師,做完進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,冰箱發(fā)票已經(jīng)開了專票就只能當(dāng)普票用了,稅務(wù)上還需操作嗎?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
公司一廠房掛在建工程 現(xiàn)完工了需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這部分的房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值應(yīng)該怎么計(jì)算 可需要含土地的價(jià)值 還有在建工程里的附屬工程項(xiàng)目可需要計(jì)入該房產(chǎn)的房產(chǎn)原值計(jì)算房產(chǎn)稅啊
進(jìn)項(xiàng)稅額的期末余額在貸方表示什么意思?
老師,利潤表可以單獨(dú)作廢嗎?只要和已申報(bào)的數(shù)據(jù)一致就可以了吧
你好,你試一下的,有些地方跨期了不允許。
只要申報(bào)的一致就可以的。