您好,試下通過(guò)如下路徑進(jìn)行更正:【電子稅務(wù)局】-【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送】選擇相應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度模塊,選擇相應(yīng)所屬期重新填報(bào)。同一類型財(cái)務(wù)報(bào)表再次申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)覆蓋之前的數(shù)據(jù)。如果不行,需要移步稅務(wù)局前臺(tái)更正。
老師我是河北企業(yè),稅務(wù)局說(shuō),上年度的企業(yè)所得稅年度申報(bào),資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,我在哪里修改
接到稅務(wù)局電話,說(shuō)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表里利潤(rùn)表不一致,要修改,請(qǐng)問(wèn)老師該如何修改呢,我看財(cái)務(wù)報(bào)表上面只有作廢選項(xiàng),企業(yè)所得稅上月已經(jīng)季度申報(bào)過(guò)了
老師,想問(wèn)一下,我季度財(cái)務(wù)利潤(rùn)表成本與季度企業(yè)所得稅申報(bào)表成本不一致可以嗎?現(xiàn)在我還能在電子稅務(wù)局修改2022年度第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
你好老師,我修改第四季財(cái)務(wù)報(bào)表以及增值稅報(bào)表,我申報(bào)第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,讓我修改年度企業(yè)所得稅報(bào)表,然后說(shuō)我的年度報(bào)表利潤(rùn)不對(duì)。我已經(jīng)修改過(guò)財(cái)報(bào)了,但是年報(bào)的利潤(rùn)還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統(tǒng)的問(wèn)題嗎?
老師,2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,可不用改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅月季)預(yù)繳納稅申報(bào)表,直接按23年度報(bào)表來(lái)申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表嗎
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì),企業(yè)自行填報(bào),那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái);”這個(gè)啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒(méi)有實(shí)繳,有未分配利潤(rùn)200萬(wàn)元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒(méi)有占股,原工商沒(méi)有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
老師您好,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過(guò)300人的,沒(méi)有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫個(gè)稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒(méi)有 第14題答案c怎么算
請(qǐng)賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營(yíng)業(yè)外收入的入到了其他專項(xiàng)應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
老師怎么理解“注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要在所有審計(jì)程序中運(yùn)用分析程序”,實(shí)質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專票,做了個(gè)分割單把一部分費(fèi)用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額都由一般納稅人來(lái)抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅