您好,這個(gè)是以前年度的,還是今年的?可否截圖你做的分錄看下?
您好!老師,我是一名新手,現(xiàn)在8月初做7月份整個(gè)月的賬,我想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,當(dāng)期需要計(jì)提稅金及附加嗎?月末需要做哪些計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)?能說(shuō)得具體些嗎?求詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄,謝謝~
老師你好 我想請(qǐng)問(wèn)一次利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù) 我在九月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 所以是負(fù)數(shù) 報(bào)利潤(rùn)表時(shí) 就提示稅金及附加應(yīng)大于以下行次之和 但是我的表中是負(fù)數(shù) 所以就不是大于 怎么處理呢 老師
老師好!我這邊8月份計(jì)提了稅金及附加,在9月份繳納后才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,因?yàn)檎{(diào)整到8月會(huì)比較麻煩,這樣做行不行?需要再調(diào)過(guò)來(lái)嗎?謝謝!
想請(qǐng)問(wèn)下,上月計(jì)提稅金的時(shí)候錯(cuò)用了之前月份的金額,現(xiàn)在計(jì)提的稅金會(huì)比實(shí)際繳納的多個(gè)3萬(wàn)元,那我也是這個(gè)月做負(fù)數(shù)調(diào)整就行了嗎
我想問(wèn)一下稅金及附加在單個(gè)月份因調(diào)整前期多計(jì)提的稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù) 本月結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)值 我要處理嗎?
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開(kāi)票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡(jiǎn)答題】 (1)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師并不打算信賴控制,這時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒(méi)有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對(duì)與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說(shuō)沒(méi)必要呢?
年度匯算清繳,沒(méi)有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開(kāi)個(gè)正數(shù),同時(shí)又開(kāi)個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問(wèn)題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開(kāi)始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過(guò)的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開(kāi)核算嗎,如果分開(kāi)核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
就是今年的 老師
您好,那不需要進(jìn)行處理的呢