你好 同假如真實(shí)情況就是如你所說,你可以強(qiáng)制申報(bào) 或者拿去國稅大廳申報(bào) 謝謝
老師你好 我想請(qǐng)問一次利潤表中的營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù) 我在九月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 所以是負(fù)數(shù) 報(bào)利潤表時(shí) 就提示稅金及附加應(yīng)大于以下行次之和 但是我的表中是負(fù)數(shù) 所以就不是大于 怎么處理呢 老師
老師好,去年我們沖多計(jì)提的附加稅,沒有直接做負(fù)數(shù)的紅沖,做了相反分錄,然后本年利潤和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤利潤的數(shù)沒有錯(cuò),就是利潤表沒有套到營業(yè)稅金及附加的貸方正數(shù),現(xiàn)在審計(jì)的問我,我到時(shí)要怎么調(diào)整???
老師,我9是中途建帳,用8月底的數(shù)據(jù),按明細(xì)表錄入的,所有數(shù)據(jù)都對(duì),負(fù)債表和利潤表也對(duì),問題是利潤表中的稅金及附加的數(shù)據(jù)是對(duì)的,但是小于下面的明細(xì)。問題就出在這城建稅這里。我還怎么調(diào)。
老師,請(qǐng)教一下,我發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的多計(jì)提了地方教育附加,我在2024年紅沖了2023年的憑證,就導(dǎo)致了2024年利潤表上稅金及附加是負(fù)數(shù),這種情況有影響嗎 怎么做可以不去大廳改2023年的申報(bào)表,不想動(dòng)2023年的申報(bào)表。
老師好!9月份資產(chǎn)表應(yīng)交稅費(fèi)金額大于實(shí)際計(jì)提金額,我檢查后,是因?yàn)閺臅?huì)計(jì)公司轉(zhuǎn)過來時(shí)多計(jì)提了,利用稅金及附加紅沖了,紅沖之后,資產(chǎn)表應(yīng)交稅費(fèi)金額對(duì)上了,但是利潤表的稅金及附加成為負(fù)數(shù)了。這個(gè)怎么調(diào)!
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師 那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅然后我沖了增值稅 所以出現(xiàn)負(fù)數(shù) 這樣是對(duì)的嗎
增值稅是負(fù)數(shù) 那么附加稅就為0 不需要為負(fù)數(shù)
假如說你交了增值稅,附加稅 現(xiàn)在多交了 所以沖銷回來,附加稅是負(fù)數(shù)
老師 我們是建筑業(yè) 之前收到房地產(chǎn)工程款一直是做預(yù)收款處理 然后現(xiàn)在缺人收入 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 我這樣做賬務(wù)處理 是對(duì)的嘛
你好 是可以這樣做的 謝謝