他不用調(diào)整,你之前多做了稅金及附加,現(xiàn)在不就是正好的

是這樣的,我去年印花稅,還有企業(yè)所得稅計提的少了,然后今年1月繳納時,我把他去年的計提分錄沖銷了重新計提的, 分錄如下去年,借稅金及附加,然后應(yīng)付稅款 借所得稅,貸應(yīng)付稅款 今年沖銷,借應(yīng)付稅款, 帶稅金及附加, 借應(yīng)付稅款,貸所得稅 然后又從新計提,借稅金及附加,帶應(yīng)付稅款 借所得 貸應(yīng)付稅款 然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表不平,正好差所得稅加印花稅的數(shù)額。 求助,這個分錄應(yīng)該是怎么樣的?
老師,22年12月印花稅多計提了,23年1月了借:稅金及附加負數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負數(shù)。23年3月申報利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負數(shù),稅務(wù)局無法申報。3月我重新補了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)??颇坑囝~表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負數(shù)。這么辦?
就是我稅金及附加這個計提多了165.9,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,我調(diào)整的時候我做的是借應(yīng)交稅費貸稅金及附加165.9,科目余額表是正確的利潤,但是報表上面稅金及附加這塊還是按原來的數(shù),導(dǎo)致利潤多了,所得稅少計提了8.3.這種情況可以按你說的這個月做稅金及附加負165.9貸稅金及附加負165.9嗎
老師好!9月份資產(chǎn)表應(yīng)交稅費金額大于實際計提金額,我檢查后,是因為從會計公司轉(zhuǎn)過來時多計提了,利用稅金及附加紅沖了,紅沖之后,資產(chǎn)表應(yīng)交稅費金額對上了,但是利潤表的稅金及附加成為負數(shù)了。這個怎么調(diào)!
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時已經(jīng)計提附加稅,借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計提,該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負數(shù),財務(wù)報表申報不了沒法提交?
公司4月份開業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對嗎?
合作社開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問題
老師,2025.7個稅申報表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請退稅嗎?
老師請問殘保金的計稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應(yīng)收個人款729060款收不回來了,這個要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿足了中級會計報名條件(信息采集已經(jīng)通過),可以報名稅務(wù)師嗎?報名之前需要準備哪些材料? 條件是23年全日制大專畢業(yè),工作內(nèi)容是會計檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級會計已經(jīng)報名繳費成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點了發(fā)票申請了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開票的時候再申請
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤
對著呢,如果不調(diào)的話,利潤表的稅金及附加能對上。可是資產(chǎn)表的應(yīng)交稅費金額過大。不實際,一直掛著,如果注銷公司時咋弄?
你好,那你之前稅金及附加不也多了,現(xiàn)在紅沖是負數(shù)對呀。
還有我已經(jīng)把第三季度的企業(yè)稅報報了,現(xiàn)在還能改不,有風險嗎?
這么看來,9月份報的利潤表不對。
可以的,你只要沒申報第四季度的就可以更正,從錯誤的改成正確的,沒有風險。
就是現(xiàn)在很矛盾。改了之后,利潤表的稅金及附加正確。但是資產(chǎn)表的應(yīng)交稅費金額過大怎么調(diào)
你好,你之前應(yīng)交稅費是借方余額還是貸方余額?如果是貸方余額,借應(yīng)交稅費借稅金及附加負數(shù),怎么可能越改越大?
原來余額在貸方。借方的稅金及附加為負數(shù),不就是貸方的稅金及附加為正么!我做的是借:應(yīng)交稅費正數(shù),貸:稅金及附加為正!你說的和我做的是一個意思。稅金及附加還是變少了
你之前是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。100 然后應(yīng)交稅費有貸方余額。稅金及附加是借方是一個正數(shù) 實際不需要繳 稅金及附加影響了利潤多了 現(xiàn)在充 借應(yīng)交稅費 借稅金及附加負數(shù) 增加利潤
是的老師,我就是這樣做的。目前實際情況就是利潤表稅金及附加金比實繳的小,利潤增加了。這樣把企業(yè)所得稅報上去,報表也是正確的,對不?
是的 是的 是的 是的
老師報水利建設(shè)基金。也包括主營業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入嗎?
是的,對的,是這么做的。