他不用調(diào)整,你之前多做了稅金及附加,現(xiàn)在不就是正好的
是這樣的,我去年印花稅,還有企業(yè)所得稅計(jì)提的少了,然后今年1月繳納時(shí),我把他去年的計(jì)提分錄沖銷了重新計(jì)提的, 分錄如下去年,借稅金及附加,然后應(yīng)付稅款 借所得稅,貸應(yīng)付稅款 今年沖銷,借應(yīng)付稅款, 帶稅金及附加, 借應(yīng)付稅款,貸所得稅 然后又從新計(jì)提,借稅金及附加,帶應(yīng)付稅款 借所得 貸應(yīng)付稅款 然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平,正好差所得稅加印花稅的數(shù)額。 求助,這個(gè)分錄應(yīng)該是怎么樣的?
老師,22年12月印花稅多計(jì)提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)??颇坑囝~表是沒有余額了,但是利潤(rùn)表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
就是我稅金及附加這個(gè)計(jì)提多了165.9,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),我調(diào)整的時(shí)候我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加165.9,科目余額表是正確的利潤(rùn),但是報(bào)表上面稅金及附加這塊還是按原來的數(shù),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,所得稅少計(jì)提了8.3.這種情況可以按你說的這個(gè)月做稅金及附加負(fù)165.9貸稅金及附加負(fù)165.9嗎
老師好!9月份資產(chǎn)表應(yīng)交稅費(fèi)金額大于實(shí)際計(jì)提金額,我檢查后,是因?yàn)閺臅?huì)計(jì)公司轉(zhuǎn)過來時(shí)多計(jì)提了,利用稅金及附加紅沖了,紅沖之后,資產(chǎn)表應(yīng)交稅費(fèi)金額對(duì)上了,但是利潤(rùn)表的稅金及附加成為負(fù)數(shù)了。這個(gè)怎么調(diào)!
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請(qǐng)問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅,借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請(qǐng)問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提,該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?
管理用可持續(xù)增長(zhǎng)率和傳統(tǒng)用可持續(xù)增長(zhǎng)率的三個(gè)指標(biāo)關(guān)系 是一致的嗎
老師,如果24年的應(yīng)收應(yīng)該是5000,但是審計(jì)時(shí)候是5500,但是25年發(fā)現(xiàn),時(shí)間應(yīng)收是5000,那25年應(yīng)該怎么調(diào)賬
辦理營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)的代辦費(fèi),開辦費(fèi)用,直接個(gè)人轉(zhuǎn)賬給對(duì)方對(duì)公賬戶可以嗎?對(duì)方發(fā)票怎么開給我呢?還沒有公司名字和納稅人識(shí)別號(hào)
營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶還沒辦下來,這邊需要進(jìn)貨材料,怎么走賬?
老師,毛利率是怎么算的
老師您好,什么是同時(shí)履行抗辨權(quán)
老師,增值稅的稅率和增值稅的稅負(fù)率,分不清
老師,你好,企業(yè)上年職工人數(shù)是30人,請(qǐng)問需要繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎
老師好,請(qǐng)問這種發(fā)票可以用嗎?
老師,面值什么時(shí)候用得到? 我有一個(gè)誤解就是問賬面余額,跟面值有關(guān)。 請(qǐng)問圖中題為何用發(fā)行價(jià)求賬面余額呢?
對(duì)著呢,如果不調(diào)的話,利潤(rùn)表的稅金及附加能對(duì)上??墒琴Y產(chǎn)表的應(yīng)交稅費(fèi)金額過大。不實(shí)際,一直掛著,如果注銷公司時(shí)咋弄?
你好,那你之前稅金及附加不也多了,現(xiàn)在紅沖是負(fù)數(shù)對(duì)呀。
還有我已經(jīng)把第三季度的企業(yè)稅報(bào)報(bào)了,現(xiàn)在還能改不,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
這么看來,9月份報(bào)的利潤(rùn)表不對(duì)。
可以的,你只要沒申報(bào)第四季度的就可以更正,從錯(cuò)誤的改成正確的,沒有風(fēng)險(xiǎn)。
就是現(xiàn)在很矛盾。改了之后,利潤(rùn)表的稅金及附加正確。但是資產(chǎn)表的應(yīng)交稅費(fèi)金額過大怎么調(diào)
你好,你之前應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額還是貸方余額?如果是貸方余額,借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù),怎么可能越改越大?
原來余額在貸方。借方的稅金及附加為負(fù)數(shù),不就是貸方的稅金及附加為正么!我做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù),貸:稅金及附加為正!你說的和我做的是一個(gè)意思。稅金及附加還是變少了
你之前是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。100 然后應(yīng)交稅費(fèi)有貸方余額。稅金及附加是借方是一個(gè)正數(shù) 實(shí)際不需要繳 稅金及附加影響了利潤(rùn)多了 現(xiàn)在充 借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加負(fù)數(shù) 增加利潤(rùn)
是的老師,我就是這樣做的。目前實(shí)際情況就是利潤(rùn)表稅金及附加金比實(shí)繳的小,利潤(rùn)增加了。這樣把企業(yè)所得稅報(bào)上去,報(bào)表也是正確的,對(duì)不?
是的 是的 是的 是的
老師報(bào)水利建設(shè)基金。也包括主營業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。