學(xué)員你好,建議找對方更換一下,如果實在聯(lián)系不上,報銷問題不大
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
我公司是增值稅一般納稅人13%的稅率,但是6月份開票的時候,有一個產(chǎn)品,把稅率開成了3%,這個月把增值稅怎么報呢? 發(fā)票采集的時候 1、我把稅率全部當(dāng)成是13%,有提示我,稅額不等于銷售額*稅率,如圖片1 2、分開采集,錄入3%。提示計稅方式只能是簡易征收,免稅或免抵退稅。如圖片2
7月份的時候開了一張住宿發(fā)票1萬多塊錢,稅率為免征,但被對方開成了0%,當(dāng)時沒有注意,請問這種發(fā)票還能報銷嗎?
我們被征用成隔離酒店,11-12月,是不是要在11,12月提供服務(wù)時就確認(rèn)收入?發(fā)票還沒有開,合同約定一月收款。如果如果提前確認(rèn)收入,1月開發(fā)票,那報稅時怎么操作?發(fā)票怎么開?是開住宿費嗎?金額有點大,十萬,這種可以現(xiàn)在提前開票嗎?因為12月普票是免稅的,1月就要交3%的稅了
老師,請問,我公司是小規(guī)模,我5月份有一張發(fā)票開多了0.98元,7月份的時候?qū)Ψ浇形议_了一張0.98元的紅字發(fā)票,然后7月份的時候我還開10萬的藍(lán)子發(fā)票給對方公司,我想問的是,現(xiàn)在申報增值稅,不含稅銷售額跟需要繳納的稅額,都是直接減掉那個紅字發(fā)票上面的金額嗎?
請問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤已達(dá)297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對本期業(yè)利潤的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計算承諾費要減600*50%,
(1)這個第17小題是不是答案錯了,員工行權(quán)時不確認(rèn)股本嗎? (2)這個15小題“無償贈與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納時: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?