同學(xué)您好,每個月如實報稅交稅就不算偷稅漏稅

老師您好,我想咨詢個問題,就是開發(fā)公司,如果說自己開發(fā)的這個商業(yè)還有公寓,如果說目前形勢不好的情況下,就是沒賣,然后自己把它辦房本兒辦成開發(fā)商公司自己名下的情況下,這是不是就相當于轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)呀?像這種的話需要交稅嗎?增值稅或者是附加一系列的這個稅什么的需要交嗎?
如果收入日結(jié),轉(zhuǎn)微信的,然后公司交稅每個月交都有交的,相當于提前發(fā)放工資這種情況屬于偷稅漏稅嗎
請問員工每個月只發(fā)工資,社保相當于全部由公司承擔(dān)。這種情況申報個稅時,收入是填工資的那部分,還是包括個人公司替交的社保?
老師 您好,我們有個非正式員工不交社保工資一個月不到3000元,是以公司銀行轉(zhuǎn)賬的形式每月發(fā)放,我們的自然人個稅申報沒有提交過這個員工的工資,但是這個員工個稅匯算清繳時有在我們公司收入的顯示,這種情況一般是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>
老師你好,我想問一下就是我們公司的股東,他就是他還在別的單位當員工,然后每個月都在個稅系統(tǒng)里申報,嗯,每個月的工資是6500,嗯也交了個稅呢,嗯,他如果說我們這個股東如果說他把他的車租給公司了,每個月有450的收入,這個450匯合這個6500,嗯合并算嗎?交稅嗎?
自產(chǎn)的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應(yīng)交稅費這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當年要補一筆分錄 借:所得稅費用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機械,可以開建筑機械發(fā)票嗎?
提前發(fā)放工資這種也是按實發(fā)時間交稅就可以