你好 母公司是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 子公司是 借:管理費(fèi)用---管理費(fèi) 貸:銀行存款
子公司上交給母公司的分紅,子公司跟母公司分別要交什么稅,怎么計(jì)算?
老師 母公司和分公司 ,母公司和子公司,分別是怎樣的關(guān)系
子公司清算注銷,賬面上的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)移全部轉(zhuǎn)移至母公司,母公司只需要繼續(xù)收錢和付錢,無需開票與來票,請問子公司、母公司分別怎么做賬
老師 子公司向母公司上交子公司的收入 每月的需要的開支來母公司批錢 這樣的話 母公司和子公司分別怎么做賬
老師 子公司每次收到的收入 上交到母公司 然后子公司的日常開支 又向母公司申請批錢 按照領(lǐng)導(dǎo)要求 子公司每次上交到母公司的收入 母公司要確認(rèn)收入 請問這個(gè)情況怎么做賬
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
那母公司給子公司批錢 日常開支 分別怎么做賬
這個(gè)就按照借款來處理的
麻煩你給我寫下分錄 母公司怎么做 子公司怎么做
母公司是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 子公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
母公司收到子公司的收入 我之前做的是 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 付給子公司的開支 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 子公司上交給母公司的收入 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 收到母公司的日常開支 借銀行存款 貸 長期其他應(yīng)付款
可以這樣做嗎?
你這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理啊
那應(yīng)該怎么做
你看一下我前面的分錄啊
子公司交的收入 是自己全部的收入 上交到母公司之后 日常開支再向母公司批錢
是的,我理解你的意思了
那按照我之前的做法 是對的嗎?
還是按照你的來
你這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理啊
那按照你的來做 就是對的嗎
是的,我的才是標(biāo)準(zhǔn)的
老師 那我之前做錯(cuò)了 怎么紅沖還是調(diào)整 我之前是這樣做的: 母公司收到子公司的收入 我之前做的是 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 付給子公司的開支 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 子公司上交給母公司的收入 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 收到母公司的日常開支 借銀行存款 貸 長期其他應(yīng)付款 其他業(yè)務(wù)成本都結(jié)轉(zhuǎn)了 怎么調(diào)賬 麻煩老師幫我寫下分錄
就是子公司每次收到的收入 都交到母公司去了 然后母公司又撥給了子公司 那我可以按照你的賬務(wù)處理來做嗎
不是,你有看到我的回復(fù)嗎
母公司是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 子公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
這個(gè)是母公司撥給子公司 就是這樣做
那子公司上交到母公司 你不是說這樣做:母公司是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 子公司是 借:管理費(fèi)用---管理費(fèi) 貸:銀行存款
那個(gè)是繳納管理費(fèi)和借款的,是兩個(gè)不同的業(yè)務(wù)的