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開出轉賬支票支付上個月應付東方公司的購料款23400元。寫出會計分錄

2022-11-11 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-11 15:50

你好 借:原材料 23400 貸:銀行存款23400

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你好 借:原材料 23400 貸:銀行存款23400
2022-11-11
你好 1、借:預付賬款50000 貸:銀行存款50000 2、借:原材料60000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)7800 貸:預付賬款67800 借:預付賬款17800 貸:銀行存款17800
2022-12-27
你好,借;應付賬款169,500,貸;銀行存款 169,500
2020-07-01
借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:預付賬款
2022-12-12
同學,您好。以上業(yè)務分錄如下: 1.20 日收到銷貨款轉賬支票 8800 元 借:銀行存款 8800 貸:主營業(yè)務收入8800 2.20 日開出支票支付購入材料貨款 20000 元 借:原材料 20000 貸:銀行存款 20000 3.23 日開出支票支付購料運雜費 1000 元 借:原材料 /銷售費用1000 貸:銀行存款 1000 4.26 日銷售商品并收到貨款轉賬支票 13240 元 借:銀行存款 13240 貸:主營業(yè)務收入 13240 5.28 日開出支票支付公司日常辦公費用 500 元 借:管理費用 500 貸:銀行存款 500 6.30 日開出支票支付下半年房租 9500 元 借:預付賬款 - 房租 9500 貸:銀行存款 9500 房租當期攤銷分錄為: 借:管理費用 9500/6 貸:預付賬款——房租 9500/6 7.31 日結算銀行存款利息 1523 元 借:銀行存款 1523 貸:財務費用 - 利息收入 1523
2024-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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