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(四)根據(jù)購銷合同合同規(guī)定,正信公司開出轉(zhuǎn)賬支票向東方公司預付材料款50000元。(五)接上題,正信公司從東方公司購入-批材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的材料價款60000元,增值稅7800元,材料已經(jīng)驗收入庫,不足款項開出轉(zhuǎn)賬支票支付。請問老師這兩題的會計分錄怎么做

2022-12-27 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-27 16:40

你好 1、借:預付賬款50000 貸:銀行存款50000 2、借:原材料60000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)7800 貸:預付賬款67800 借:預付賬款17800 貸:銀行存款17800

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你好 1、借:預付賬款50000 貸:銀行存款50000 2、借:原材料60000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)7800 貸:預付賬款67800 借:預付賬款17800 貸:銀行存款17800
2022-12-27
同學,你好 借:原材料60000 應交稅費-應交增值稅-進 7800 貸:預付賬款30000 銀行存款
2023-08-19
借:原材料60000 應交稅費-增值稅-進項7800 貸:銀行存款67800
2023-08-19
你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2022-05-12
需要做賬務處理的嗎?
2023-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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