久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

(31)12月26日,以轉(zhuǎn)賬支票方式支付偉升公司購料款169,500元。請問會計(jì)分錄怎么寫

2020-07-01 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-07-01 20:48

你好,借;應(yīng)付賬款169,500,貸;銀行存款 169,500

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,借;應(yīng)付賬款169,500,貸;銀行存款 169,500
2020-07-01
同學(xué),您好。以上業(yè)務(wù)分錄如下: 1.20 日收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票 8800 元 借:銀行存款 8800 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800 2.20 日開出支票支付購入材料貨款 20000 元 借:原材料 20000 貸:銀行存款 20000 3.23 日開出支票支付購料運(yùn)雜費(fèi) 1000 元 借:原材料 /銷售費(fèi)用1000 貸:銀行存款 1000 4.26 日銷售商品并收到貨款轉(zhuǎn)賬支票 13240 元 借:銀行存款 13240 貸:主營業(yè)務(wù)收入 13240 5.28 日開出支票支付公司日常辦公費(fèi)用 500 元 借:管理費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500 6.30 日開出支票支付下半年房租 9500 元 借:預(yù)付賬款 - 房租 9500 貸:銀行存款 9500 房租當(dāng)期攤銷分錄為: 借:管理費(fèi)用 9500/6 貸:預(yù)付賬款——房租 9500/6 7.31 日結(jié)算銀行存款利息 1523 元 借:銀行存款 1523 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息收入 1523
2024-11-08
你好 借:原材料 23400 貸:銀行存款23400
2022-11-11
借應(yīng)付利潤,貸庫存現(xiàn)金300萬。
2023-01-04
同學(xué) 借 應(yīng)付賬款 81900 貸 銀行存款 81900
2022-06-08
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×