你好,借;應(yīng)付賬款169,500,貸;銀行存款 169,500
(31)12月26日,以轉(zhuǎn)賬支票方式支付偉升公司購料款169,500元。請問會計(jì)分錄怎么寫
1.1月6日,以轉(zhuǎn)賬支票支付前欠京兆公司的款項(xiàng)600000元,附件1張。 怎么寫會計(jì)分錄
1.向供應(yīng)商佳和公司支付之前欠貨稅款81900元,以轉(zhuǎn)賬支票形式支付。編寫會計(jì)分錄2.1月1日,向客戶蕪湖恒大公司銷售14寸平板電腦15臺,無稅單價(jià)4000元,稅率17%,對方以轉(zhuǎn)賬支票形式支付貨款。編寫會計(jì)分錄
A公司5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)材料編寫對應(yīng)的會計(jì)分錄。(20分)5月1日,A公司購進(jìn)甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200 000元,增值稅26 000元,發(fā)生裝卸費(fèi)5000元,款項(xiàng)均已通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付,材料尚未運(yùn)達(dá)。5月10日,上述甲材料運(yùn)達(dá)A公司,并驗(yàn)收入庫。要求分別編寫5月1日、5月10日的會計(jì)分錄
開出轉(zhuǎn)賬支票支付上個(gè)月應(yīng)付東方公司的購料款23400元。寫出會計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個(gè)月一付會計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了