同學, 借 在途物資 205 000? ? ?進項稅 26000 貸 銀行存款 借 原材料 205000 貸 在途物資
A公司5月發(fā)生以下經濟業(yè)務,請根據材料編寫對應的會計分錄。(20分)5月1日,A公司購進甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200 000元,增值稅26 000元,發(fā)生裝卸費5000元,款項均已通過銀行轉賬的方式支付,材料尚未運達。5月10日,上述甲材料運達A公司,并驗收入庫。要求分別編寫5月1日、5月10日的會計分錄
5月1號,A公司購進甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅26000元,發(fā)生裝卸費5000元,款項均已通過銀行轉賬的方式支付,材料尚未到達5月10日,上述甲材料運達a公司并驗收入庫要求分別編寫5月1號,5月10號的會計分錄
得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅26000元,發(fā)生裝卸費5000元,款項均已通過銀行轉賬的方式支付,材料尚未運達。5月10日,上述甲材料運達A公司,并驗收入庫。要求分別編寫5月1日、5月10日的會計分錄。
A公司五月發(fā)生以下經濟業(yè)務,請根據材料填寫對應的會計分錄。 5月1日,A公司購進甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款為2000000元,增值稅26000,發(fā)生裝卸費5000元,款項均已通過銀行轉賬的方式支付,材料尚未運達,5月10日,上述甲材料運達A公司并驗收入庫,要求分別填寫5月1日,5月10日的會計分錄。
2、A公司5月發(fā)生以下經濟業(yè)務,請根據材料編寫對應的會計分錄。(20分)5月1日,A公司購進甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅26000元,發(fā)生裝卸費5000元,款項均已通過銀行轉賬的方式支付,材料尚未運達。5月10日,上述甲材料運達A公司,并驗收入庫要求分別編寫5月1日、5月10日的會計分錄。
增加流動資產投資增加流動資產的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應收賬款更多了?老師
2024年前8個月與保密單位簽的合同,后四個月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財務老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險沒辦法手動填寫,結果我直接點了下一步,后續(xù)顯示我需要再補繳一部分錢,我想問,我直接在app上補交,沒有失業(yè)險這個,會對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費,如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產計入FVOCI賬戶(看到券商研報這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計入FVTPL嗎?
請問.2017年個人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個人所得稅,需要補繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進稅率計算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務人嗎?如果當時未繳納稅金,代扣代繳義務人也要承擔相應的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運輸費用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個費用計入到6月份嗎?這個會計分錄應該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請問怎么提固定制產折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個公司,怎么可以同時賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個東西嗎?
老師,我想請教個關于社保的問題。就是一個朋友讓我在他上班的單位掛一個虛職,對方單位負責給我繳納社保,而我負責把收到的工資在轉給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風險啥的