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甲公司購入丙材料30000元,提前支付貨款12000,現(xiàn)已驗(yàn)收入庫,開出轉(zhuǎn)賬支票支付剩余貨款,增值稅稅率百分之13 寫出會計(jì)分錄

2022-12-12 23:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-12 23:14

借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶2532 追問 2022-12-12 23:21

借:原材料 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 3900 貸:預(yù)付賬款33900 老師是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-12 23:23

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款
2022-12-12
你好 提取支付的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 購進(jìn)材料的時(shí)候,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 開出轉(zhuǎn)賬支票支付剩余貨款的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2022-12-13
您好! 借:原材料30000 應(yīng)交稅費(fèi)3900 貸:預(yù)付賬款12000 銀行存款 倒擠差額
2022-12-12
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-17
借在途物資18700 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)18000*0.13 貸銀行存款
2022-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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