所屬期是11月份的,只能抵扣11月份的,所屬期的增值稅抵扣不了十月份的。

老師,我有一個(gè)異地項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí)這月開(kāi)票下月預(yù)繳,入我10月開(kāi)票要到11月預(yù)繳稅款,稅票上的所屬期是10月開(kāi)票日期是11月,在申報(bào)時(shí)附表四報(bào)10月所屬期時(shí)不會(huì)彈出這筆稅款,是不是要11月份才會(huì)彈出
我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預(yù)繳稅款,大廳給打錯(cuò)單子了,寫成所屬期10月了,我這個(gè)月去交10月的預(yù)繳稅款時(shí)發(fā)現(xiàn)的,這個(gè)是不是需要去稅務(wù)大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
A項(xiàng)目一般計(jì)稅異地預(yù)交2%,B項(xiàng)目機(jī)構(gòu)所在地項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)稅,填寫申報(bào)表時(shí),可以用A項(xiàng)目預(yù)交的稅款抵B項(xiàng)目的稅款嗎?因?yàn)楫?dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),直接用進(jìn)項(xiàng)稅抵銷項(xiàng)稅,A項(xiàng)目不用交稅。所以A項(xiàng)目預(yù)交的直接抵B項(xiàng)目的稅款可以嗎?
異地項(xiàng)目湖南預(yù)交10月稅款所屬期寫錯(cuò)了,交成了11月份的,那這個(gè)10月份的稅款可以直接在機(jī)構(gòu)所在地武漢交嗎?
武漢公司在湖南異地有項(xiàng)目,10月開(kāi)票50萬(wàn),預(yù)交稅款完稅憑證所屬期寫成了11月,現(xiàn)在還可以重新再交所屬期為10月份的稅款嗎?這個(gè)月申報(bào)10月增值稅附表四能帶出預(yù)交稅款嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


是的,那就是10月份的稅款是不是得重新交嗎?可以在機(jī)構(gòu)所在地交嗎?不去湖南預(yù)交了
對(duì)的是的,你可以抵扣以后的項(xiàng)目。
10月份稅款我還是得去異地地預(yù)交嗎?
不需要去異地預(yù)繳啦,只在你企業(yè)所在地申報(bào)。
我直接在我武漢這邊電子稅務(wù)局申報(bào)繳納,那這個(gè)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?沒(méi)有在湖南異地預(yù)交?
沒(méi)有異地預(yù)繳的不可以,你不是已經(jīng)預(yù)繳了,只不過(guò)是所屬期選擇錯(cuò)了。
是的,是選錯(cuò)所屬期了,可是后面在開(kāi)票抵這個(gè)11月預(yù)交,那會(huì)不會(huì)說(shuō)我10月沒(méi)預(yù)交?
你好,你預(yù)繳的時(shí)候不是有金額喝,你發(fā)票能對(duì)起來(lái)嗎?如果能的話就不會(huì)的。
那我要是11月份開(kāi)和10月一樣金額來(lái)抵11月預(yù)交稅款呢?這個(gè)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
我沒(méi)看懂你什么意思。
我如果再去預(yù)交10月稅款這個(gè)所屬期是能是帶出來(lái)10月份嗎,我這邊申報(bào)10月附表四能帶出來(lái)預(yù)交金額嗎?
可以的,但是你重復(fù)交稅了。
我交錯(cuò)了交成所屬期為11月份,我這個(gè)月11月重新再開(kāi)票來(lái)抵11月這個(gè)稅款可以嗎?
是的,可以這么做的。
只要現(xiàn)在去交10月開(kāi)票稅款,所屬期為10月份,附表四能帶出預(yù)交金額,后面交錯(cuò)所屬期的稅款11月我11月還要開(kāi)票直接就不需要預(yù)交了
可以的,可以這么做的。
就怕帶不出來(lái)10月所屬期,附表四不能正常出金額
可以 所屬期10月份就可以