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異地項(xiàng)目湖南預(yù)交10月稅款所屬期寫(xiě)錯(cuò)了,交成了11月份的,那這個(gè)10月份的稅款可以直接在機(jī)構(gòu)所在地武漢交嗎?

2022-11-10 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-10 18:03

所屬期是11月份的,只能抵扣11月份的,所屬期的增值稅抵扣不了十月份的。

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快賬用戶9499 追問(wèn) 2022-11-10 18:04

是的,那就是10月份的稅款是不是得重新交嗎?可以在機(jī)構(gòu)所在地交嗎?不去湖南預(yù)交了

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齊紅老師 解答 2022-11-10 18:09

對(duì)的是的,你可以抵扣以后的項(xiàng)目。

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快賬用戶9499 追問(wèn) 2022-11-10 18:11

10月份稅款我還是得去異地地預(yù)交嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 18:11

不需要去異地預(yù)繳啦,只在你企業(yè)所在地申報(bào)。

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快賬用戶9499 追問(wèn) 2022-11-10 18:13

我直接在我武漢這邊電子稅務(wù)局申報(bào)繳納,那這個(gè)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?沒(méi)有在湖南異地預(yù)交?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 18:14

沒(méi)有異地預(yù)繳的不可以,你不是已經(jīng)預(yù)繳了,只不過(guò)是所屬期選擇錯(cuò)了。

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快賬用戶9499 追問(wèn) 2022-11-10 18:21

是的,是選錯(cuò)所屬期了,可是后面在開(kāi)票抵這個(gè)11月預(yù)交,那會(huì)不會(huì)說(shuō)我10月沒(méi)預(yù)交?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 18:22

你好,你預(yù)繳的時(shí)候不是有金額喝,你發(fā)票能對(duì)起來(lái)嗎?如果能的話就不會(huì)的。

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快賬用戶9499 追問(wèn) 2022-11-10 18:25

那我要是11月份開(kāi)和10月一樣金額來(lái)抵11月預(yù)交稅款呢?這個(gè)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 18:28

我沒(méi)看懂你什么意思。

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快賬用戶9499 追問(wèn) 2022-11-10 19:41

我如果再去預(yù)交10月稅款這個(gè)所屬期是能是帶出來(lái)10月份嗎,我這邊申報(bào)10月附表四能帶出來(lái)預(yù)交金額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 19:43

可以的,但是你重復(fù)交稅了。

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快賬用戶9499 追問(wèn) 2022-11-10 19:56

我交錯(cuò)了交成所屬期為11月份,我這個(gè)月11月重新再開(kāi)票來(lái)抵11月這個(gè)稅款可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 20:01

是的,可以這么做的。

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快賬用戶9499 追問(wèn) 2022-11-10 20:01

只要現(xiàn)在去交10月開(kāi)票稅款,所屬期為10月份,附表四能帶出預(yù)交金額,后面交錯(cuò)所屬期的稅款11月我11月還要開(kāi)票直接就不需要預(yù)交了

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齊紅老師 解答 2022-11-10 20:02

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9499 追問(wèn) 2022-11-10 20:04

就怕帶不出來(lái)10月所屬期,附表四不能正常出金額

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齊紅老師 解答 2022-11-10 20:06

可以 所屬期10月份就可以

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所屬期是11月份的,只能抵扣11月份的,所屬期的增值稅抵扣不了十月份的。
2022-11-10
異地預(yù)繳了要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表才可以抵減的
2022-11-11
你好,抵扣不會(huì)有影響,預(yù)繳稅款填在表4即可。
2020-10-14
可以的,可以在二月份里面填寫(xiě),然后你需要抵扣的時(shí)候再抵扣就行。
2023-02-11
1.10月份根據(jù)開(kāi)發(fā)票金額需要在異地預(yù)交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 100貸:銀行存款 100 2.11月初才預(yù)交稅款時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 100貸:銀行存款 100 3.回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí),預(yù)交的主表28欄次只能是小于或者等于100元,因此抵減了90元:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 90 4.有10元在附表四的期末余額那,可以將其作為“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的借方余額處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 10
2023-12-13
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