需要重新預(yù)繳 之前的退回去
我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預(yù)繳稅款,大廳給打錯單子了,寫成所屬期10月了,我這個月去交10月的預(yù)繳稅款時發(fā)現(xiàn)的,這個是不是需要去稅務(wù)大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
老師請教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補交的稅當(dāng)時在大廳就已經(jīng)扣了稅費,現(xiàn)在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進行報驗登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時,頁面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師 我公司是一般納稅人 2024.10.24號開了一張涉外經(jīng)營的發(fā)票 我是不是應(yīng)該要在2024.10月去外地稅局預(yù)繳 要是當(dāng)月忘了我這個月11月份申報的時候稅款所屬期選擇是10月還是11月?
老師,請問法人私車公用,日常出行費用已入賬,月租1200元,租了10個月,于11月公司一次性支付,法人去稅務(wù)大廳代開票含稅12000元,當(dāng)面交稅,余個稅需公司代繳,前期未按月申報個稅,現(xiàn)在要么直接扣繳端交1920元,要么寫申請更改1-10月個稅申報,到專管員處簽字蓋章再去大廳弄,我又擔(dān)心節(jié)外生枝,怎么辦?如果直接扣繳,我是在本月申報10月還是下月申報11月?
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預(yù)售款按3個點預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎
老師,這個人在公司是股東,這個公司申報稅沒有繳納有欠稅,他另外注冊一個公司影響新注冊的不?
我有一個公司,是河北的,在南京交的稅,怎么才能打出南京的交稅憑證
老師,清問一下工商年報里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報的數(shù)據(jù)呢
老師,團建活動支出,計入管理費用福利費嗎
老師,我單位個體戶,給幾個員工發(fā)工資,這個工資需要申報個稅么
我去稅務(wù)大廳辦就行,不用電腦上再更改了吧?都報完了,錢也交了
這個如果不重樣預(yù)繳會有什么影響呢?
那你上個月是怎么申報的?
你是說增值稅嗎?這個預(yù)收款一直都是預(yù)交3%,開了票的,網(wǎng)上再交5%。我感覺交重復(fù)了,可是科長說一直都是這樣交的,我就按他的交了。
你預(yù)繳的回來自己申報,可以抵扣
不重復(fù)的 沒有問題
一直沒有抵扣,都交了。那這個預(yù)交所屬期錯了,改怎么處理呢?還用去稅務(wù)大廳更正嗎?
那就在這個月抵扣吧 所屬期可以不用修改了
一直都沒有抵扣,就是預(yù)收交了3%,開發(fā)票又交了5%,所以我覺得交重復(fù)了。
開發(fā)票之后你在哪里繳納的 你交的時候預(yù)繳的抵扣了嗎?
開發(fā)票我自己網(wǎng)上申報,申報時也沒有抵扣之前的預(yù)交的稅款
那你自己少抵扣了
科長不讓扣,所以就沒有扣。那這個所屬期不同還用改不了?
可以不用改的,你們改了也沒有意義了。