需要重新預(yù)繳 之前的退回去
我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預(yù)繳稅款,大廳給打錯(cuò)單子了,寫成所屬期10月了,我這個(gè)月去交10月的預(yù)繳稅款時(shí)發(fā)現(xiàn)的,這個(gè)是不是需要去稅務(wù)大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師 我公司是一般納稅人 2024.10.24號(hào)開了一張涉外經(jīng)營(yíng)的發(fā)票 我是不是應(yīng)該要在2024.10月去外地稅局預(yù)繳 要是當(dāng)月忘了我這個(gè)月11月份申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期選擇是10月還是11月?
老師,請(qǐng)問法人私車公用,日常出行費(fèi)用已入賬,月租1200元,租了10個(gè)月,于11月公司一次性支付,法人去稅務(wù)大廳代開票含稅12000元,當(dāng)面交稅,余個(gè)稅需公司代繳,前期未按月申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在要么直接扣繳端交1920元,要么寫申請(qǐng)更改1-10月個(gè)稅申報(bào),到專管員處簽字蓋章再去大廳弄,我又擔(dān)心節(jié)外生枝,怎么辦?如果直接扣繳,我是在本月申報(bào)10月還是下月申報(bào)11月?
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
我去稅務(wù)大廳辦就行,不用電腦上再更改了吧?都報(bào)完了,錢也交了
這個(gè)如果不重樣預(yù)繳會(huì)有什么影響呢?
那你上個(gè)月是怎么申報(bào)的?
你是說(shuō)增值稅嗎?這個(gè)預(yù)收款一直都是預(yù)交3%,開了票的,網(wǎng)上再交5%。我感覺交重復(fù)了,可是科長(zhǎng)說(shuō)一直都是這樣交的,我就按他的交了。
你預(yù)繳的回來(lái)自己申報(bào),可以抵扣
不重復(fù)的 沒有問題
一直沒有抵扣,都交了。那這個(gè)預(yù)交所屬期錯(cuò)了,改怎么處理呢?還用去稅務(wù)大廳更正嗎?
那就在這個(gè)月抵扣吧 所屬期可以不用修改了
一直都沒有抵扣,就是預(yù)收交了3%,開發(fā)票又交了5%,所以我覺得交重復(fù)了。
開發(fā)票之后你在哪里繳納的 你交的時(shí)候預(yù)繳的抵扣了嗎?
開發(fā)票我自己網(wǎng)上申報(bào),申報(bào)時(shí)也沒有抵扣之前的預(yù)交的稅款
那你自己少抵扣了
科長(zhǎng)不讓扣,所以就沒有扣。那這個(gè)所屬期不同還用改不了?
可以不用改的,你們改了也沒有意義了。