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老師,我有一個異地項目預繳稅款時這月開票下月預繳,入我10月開票要到11月預繳稅款,稅票上的所屬期是10月開票日期是11月,在申報時附表四報10月所屬期時不會彈出這筆稅款,是不是要11月份才會彈出

2020-11-04 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 00:12

你好 你要自己填寫不要等著他自己彈出來

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你好 你要自己填寫不要等著他自己彈出來
2020-11-05
異地預繳了要填寫增值稅申報表才可以抵減的
2022-11-11
現(xiàn)在申報11月的,那你這個預繳稅里面,你實際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預繳也填寫進去,填寫進去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
9月開的預交所屬期就是9月,同理10月開的預交所屬期就是10月
2022-10-05
你好!如果你的公司在10月份開具了涉外經營的發(fā)票,通常應該在當月進行預繳稅款。如果錯過了,你在11月申報時,稅款所屬期應選擇10月份。這樣做可以確保稅務記錄的準確性。
2024-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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