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老師,我們公司是一般納稅人,9月開異地建筑工程服務(wù)發(fā)票,9%.開44w ,同一個項目,10月又開11萬,那我10月預繳時候,9月那筆我選上月,10月開的,豈不是選本月的所屬期,還是,干脆10月這11萬,留11月份時候再申報?有點亂了,還是可以跟9月的44萬一起,選上期,

2022-10-05 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-05 10:26

9月開的預交所屬期就是9月,同理10月開的預交所屬期就是10月

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9月開的預交所屬期就是9月,同理10月開的預交所屬期就是10月
2022-10-05
你好!如果你的公司在10月份開具了涉外經(jīng)營的發(fā)票,通常應該在當月進行預繳稅款。如果錯過了,你在11月申報時,稅款所屬期應選擇10月份。這樣做可以確保稅務(wù)記錄的準確性。
2024-11-11
如果您的單位在10月份升為一般納稅人,那么您在9月份和10月份開具的建筑服務(wù)銷售發(fā)票的稅率分別為1%和9%。根據(jù)增值稅一般納稅人的規(guī)定,您在開具發(fā)票時需要按照規(guī)定的稅率計算銷項稅額,并向稅務(wù)機關(guān)申報納稅。 同時,您在10月份向農(nóng)戶購買苗木,并取得了50萬元的成本發(fā)票。根據(jù)增值稅進項稅額抵扣的規(guī)定,您可以通過抵扣進項稅額來減少應納稅額。具體來說,您需要根據(jù)購買苗木的成本金額和相應的稅率計算進項稅額,并在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的申報期內(nèi)進行申報抵扣。 進項稅額抵扣比例的問題,一般來說,進項稅額抵扣的比例是根據(jù)您取得的發(fā)票種類和相應的稅率來確定的。如果您取得的50萬元成本發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,并且符合抵扣條件,那么您可以根據(jù)發(fā)票上注明的稅額進行全額抵扣。如果您的進項稅額超過了銷項稅額,您可以將多余的進項稅額留抵下期繼續(xù)抵扣
2023-12-26
您好,15的意思是預估的收入?
2022-11-22
十月份你申報了無票收入沒有,如果沒有申報的話,不需要做無票收入了,也不用申報了,不用管了,直接在11月份做開發(fā)票的就可以了,這個屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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