你好同學,沒事兒的,因為租金只是一部分,畢竟咱們的大頭兒還是材料工程款,你直接入固定資產或者入在建工程就可以。
老師您好請教一個問題:我們有幾家關聯公司其中北京和吉林的兩家有這么個問題,員工之前的公司和社保還有個稅都在北京這個公司,在去年年初北京這個公司因案子糾紛賬戶被凍結無法正常經營,所以就把業(yè)務都轉到了吉林的公司,由吉林的公司每月發(fā)放工資和繳納個稅,但是社保還在北京因為員工實際工作都在北京參保也無法轉到外地,這樣就導致了吉林這邊公司只發(fā)放工資和繳納個稅沒有參保,老師請問這種情況做和處理呢 有沒有好的解決辦法呢?
老師好,我們公司租了一塊地,蓋茶樓準備出租,蓋和裝修涉及的材料是進在建工程嗎,什么時候進固定資產,麻煩您給我一個這筆業(yè)務的完整分錄
老師好,我們是北京的公司,在成都租了塊地,之前的付的租金沒走北京公司,但今年在這地蓋茶樓的裝修材料,工程款,買的樹苗什么的費用都走的北京公司,這個怎么處理啊
老師好,我們是北京的公司,在成都租了塊地蓋茶樓準備出租還沒有租出去,之前的付的租金沒走北京公司,租的村產,房產稅和土地增值稅是我們交還是房東交
綠云系統夜審出現過不了夜審出現請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當地,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
那固定資產原值就是裝修材料對嗎
這種情況需要交土地使用稅和房產稅嗎,租的村產,沒有發(fā)票只有收據
裝修材料也包含。工程款,也包含,。
還買了一些樹苗,怎么處理
?種的話咱可以把它記到長期待攤費用里面就可以。
茶館院子種的樹
樹算固定資產還是費用
你好,樹,的話一般算長期待攤費用會合適一些,很少把它歸到固定資產里面。
這個完整的會計分錄您告訴我
材料,借原材料貸銀行存款,借,在建工程,貸原材料。 工程款,借在建工程貸銀行存款,借固定資產貸在建工程, 借長期待攤費用。貸銀行存款。
樹苗長期待攤費用一般彈銷幾年
你好同學,這個的話沒有嚴格的時間,但是它屬于一個比較長期的,怎么也得,攤銷個五年十年的。
待攤費用,從第二個月開始攤銷嗎,攤銷公式麻煩您告訴我
您好,就是除以五年除以12個月。別的,不用考慮了,就直接這樣算就行。
這種情況需要交土地使用稅和房產稅嗎,租的村產,沒有發(fā)票只有收據
這個是咱們把房子蓋好以后,需要繳納土地使用稅房產稅的話
建好了,準備出租,還沒有租出去,需要交嗎
你好同學,需要繳納的,只要咱建好了就得交納的。
這個我不理解的是,我們租別人的地,是我們交這兩個稅還是房東交,有什么規(guī)定嗎
地使用稅的話,誰使用誰來交納,房產稅的話,正常都是出讓方,也就是說咱們蓋的這個房子,所以說咱是出讓房,所以咱要交納。