同學(xué)您好,為什么一定要先計提是因為會計是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
你好,老師,請問下,為什么說有些情況增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入不一致呢,比如,資產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利,是不是這個例子就是不一致的案例呢,可是我想不明白,借,管理費用-職工福利,貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利;借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利,貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交校增值稅-銷項稅額,這個不是有主營業(yè)務(wù)收入嗎,這個怎么就不一致了
你好,老師,請問下,為什么說有些情況增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入不一致呢,比如,資產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利,是不是這個例子就是不一致的案例呢,可是我想不明白,借,管理費用-職工福利,貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利;借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利,貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交校增值稅-銷項稅額,這個不是有主營業(yè)務(wù)收入嗎,這個怎么就不一致了
關(guān)于計提和發(fā)放工資 首先本月計提時 借費用或者成本類科目 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 社保費和住房公積金 其次是下月發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬-工資 社保費 住房公積金 其他應(yīng)收款-社保費 住房公積金 貸銀行存款 請問上面的分錄對嗎 如果對的話 其他應(yīng)收款什么時候收回 不應(yīng)該是發(fā)工資的時候嘛 另外 個人所得稅從哪一步交啊 這一部分都不太明白 希望老師講解的細(xì)致一點
老師,實務(wù)中負(fù)債類的為什么一定要先計提啊,比如說啊,應(yīng)付利息職工薪酬應(yīng)交個人所得稅,不明白
老師,我們做匯算清繳,事務(wù)所叫我們調(diào)增,工資薪金調(diào)整見圖一,每個會計做賬是不一樣的,工資計提不應(yīng)該只看應(yīng)付職工薪酬借貸方吧。以前會計計提工資分錄圖二,我計提工資分錄圖三,我看我計提的跟個稅申報的一致啊,我做賬的方式肯定應(yīng)付職工薪酬薪酬其實就是發(fā)給員工的工資銀行存款的金額,那肯定不能看應(yīng)付職工薪酬就說我要調(diào)增吧?
有一張發(fā)票重復(fù)記賬了怎么辦,專票,金額25元
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應(yīng)該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應(yīng)該計入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項目建設(shè),該資金已匯入該項目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務(wù)費嗎 然后又送他個配件也是專票,配件的運(yùn)費也是專票
個人收到50萬的中介服務(wù)費怎么稅務(wù)籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風(fēng)險呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補(bǔ)計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:累計折舊40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
既然是按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的為什么老師上課的時候又說,個人所得稅不要先計提因為實發(fā)的跟計提的會有差異,到時候要調(diào)賬會麻煩。
我的頭好暈
發(fā)了工資才要交稅,義務(wù)不是因計工資計提產(chǎn)生,是因發(fā)放產(chǎn)生