你好,小規(guī)模出口貨物的銷售額,應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表第 13 欄 “出口免稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次。 對(duì)于附表《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,通常情況下無需填寫。
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)表未開據(jù)發(fā)票的銷售額填在哪、?,減免稅申報(bào)表的本期發(fā)生額應(yīng)填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)?
老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請(qǐng)問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)? 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對(duì)應(yīng)的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專票銷項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆]有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)稅。請(qǐng)問普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個(gè)位置?
老師,小規(guī)模物業(yè)公司轉(zhuǎn)售水費(fèi)差額征收,那就是把水費(fèi)差額收入填在增值稅主表貨物欄里,收入和扣除額在附表里填,那個(gè)附表資料不是針對(duì)的服務(wù)嗎,是不是和主表貨物欄 不對(duì)應(yīng)呀,老師給講一下
小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問一下:主表稅款計(jì)算里的本期應(yīng)納稅減征額欄是填專票的減免數(shù)還是普票的減免數(shù)?專票減免數(shù)和普票減免數(shù)應(yīng)該填哪?
本期有報(bào)關(guān)單,沒進(jìn)項(xiàng),要不要錄入報(bào)關(guān)單,生成出口退稅匯總表?如果不需要出口銷售數(shù)據(jù)是否要在增值稅申報(bào)表主表第7欄 本期免抵退稅銷出口銷售額一欄填寫?
老師 市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為什么恒等于1
凈利率就是凈利潤除以主營業(yè)務(wù)收入??
老師,前會(huì)計(jì)按利潤的比例計(jì)提了一筆公司風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金,當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用,貸負(fù)債類科目,這筆風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金在什么情況下可以轉(zhuǎn)回呢,公司注銷時(shí)?還是利潤負(fù)數(shù)時(shí)?還是股東要求分紅利時(shí)?謝謝解答
行業(yè)定率是什么電商行業(yè)定期定額征收稅務(wù)說銷售額*行業(yè)定率*稅率
9 月 30 日,甲公司與其開戶銀行簽訂保理財(cái)議協(xié)議,將一年后到期的 5000 萬元不帶息應(yīng)收賬款按照 4800 萬元的價(jià)格出售其開戶銀行,按照保保理協(xié)議的約定,如果應(yīng)收賬款到期后,債務(wù)人不能按照支付款項(xiàng),不能按期支付款項(xiàng),甲公司有義務(wù)向其開戶銀行償付。當(dāng)日,甲公司收到其開戶銀行支付的 4800萬元的款項(xiàng)。甲公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行管理的目標(biāo)是將應(yīng)收款項(xiàng)持有,到期后收取款項(xiàng),同時(shí)兼顧流動(dòng)性要求轉(zhuǎn)讓應(yīng)收款款項(xiàng)。請(qǐng)編制與應(yīng)收賬款保理相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?主要是想問差額200利息費(fèi)用全額計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用?還是分?jǐn)偅坑?jì)50
老師,您好,勞務(wù)報(bào)酬是按次扣繳個(gè)稅,還是累積扣個(gè)稅呢
老師,你好,請(qǐng)問公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會(huì)解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請(qǐng)問這個(gè)題怎么做呢?
個(gè)體戶銷售名下的車怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算