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老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請(qǐng)問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)? 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對(duì)應(yīng)的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專票銷項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆]有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)稅。請(qǐng)問普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個(gè)位置?

2022-07-15 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-15 13:41

同學(xué)你好 這個(gè)寫附表三的

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快賬用戶1821 追問 2022-07-15 13:43

附表3減免表填什么數(shù)?填那部分?普票差額這部分嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:51

同學(xué)你好 附表三填寫差額扣除的收入成本

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快賬用戶1821 追問 2022-07-15 14:07

表3減稅項(xiàng)目-本期發(fā)生額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 14:11

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶1821 追問 2022-07-15 14:14

表1是填寫普+專的合計(jì)數(shù)據(jù)? 表3減免部分是只填寫普票差額部分嗎? 還是專+普差額征稅部分?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 14:17

同學(xué)你好 這個(gè)填寫差額納稅的

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同學(xué)你好 這個(gè)寫附表三的
2022-07-15
第三欄普通發(fā)票110789.29 這個(gè)刪除,1行=2行=1529.70 10行填寫110789.29
2020-07-13
你好;? 含稅銷售額 是含稅的金額; 不是不含稅的金額; 你寫含稅金額進(jìn)去 是提示錯(cuò)誤了嗎
2024-01-11
把你的申報(bào)表發(fā)出來看一下。
2022-01-04
你好,這個(gè)月是系統(tǒng)問題。普票的減免額不用填在減免表里。如不放心,可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)熱線12366
2022-01-16
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