減免稅額都填減免稅明細(xì)表,第2-4列
匯總表有1%和3%,還有代開專票1%,代開減免的填本期應(yīng)納稅額減征額,普票減免的填減免稅明細(xì)表,是嗎?老師這家小規(guī)模,有專票有普票
老師減免稅本期發(fā)生額對(duì)比不通過,小規(guī)模納稅人,未超45萬,開了專票和普票,減免稅額填的專票的2%,普票填在了免稅額,比對(duì)提示減免稅額小于(專票+普票)×2%。應(yīng)該怎么填
小規(guī)模公司,既開了普票10萬,代開了專票2萬,減免申報(bào)明細(xì)表里,減免項(xiàng)目本期發(fā)生額那里,怎么填?是填減免的專票的,還是普票加專票的和
老師,小規(guī)模增值稅減免稅申報(bào)表,本期發(fā)生額是只填專票的數(shù)還是普票專票都得填寫
小規(guī)模納稅人開專票,3%減按1%,在申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候,主表和減免稅費(fèi)表,填寫的先后順序應(yīng)該是什么樣的呢?是先填主表數(shù)據(jù),還是先填減免表數(shù)據(jù),在主表的時(shí)候,減免的部分是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)還是需要手動(dòng)填寫的呢
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進(jìn)去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個(gè)體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營額不,還能個(gè)體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
其他人名義貸款給轉(zhuǎn)賬給投資人,投資人轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,這個(gè)貸款可以用公司賬戶的錢還嗎?
老師請(qǐng)教下,我們是一家暖通設(shè)備有限公司,現(xiàn)在有筆業(yè)務(wù)是購買維修材料去維修空調(diào),請(qǐng)問這個(gè)材料不入賬直接去維修了,借方寫原材料還是主營業(yè)務(wù)成本或者該怎么寫,貸方是銀行存款;同樣的是夠買空調(diào),銀行支付,不入庫,直接去安裝,請(qǐng)問這兩個(gè)業(yè)務(wù)的借方分別是什么科目?
老師,個(gè)體戶是定期定額,核定執(zhí)行期起2025年1月1日,核定執(zhí)行期止是2025年12月31日,是不是2026年 需要到稅務(wù)局繼續(xù)申請(qǐng)定期定額呢
勞務(wù)派遣公司2024年12月時(shí),收取用工單位支付的勞務(wù)派遣員工2025年1月的工資2000元,在2024年12月開發(fā)票給用工單位,并做會(huì)計(jì)分錄: 1、收取收入(借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000); 2、確認(rèn)成本(借:主營業(yè)務(wù)成本1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1500); 3、2025年1月支付勞務(wù)派遣員工工資1500元(借:應(yīng)職工薪酬-工資1500 貸:銀行存款1500) 假設(shè)全年就此筆業(yè)務(wù),請(qǐng)問2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),職工薪酬-工資薪金支出賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收入金額分別怎么填?
老師,我們賣車,不給客戶銷售合同,也可以吧?
老板名下多個(gè)公司和1個(gè)個(gè)體戶,法人不是同一個(gè)人,個(gè)體戶長期只有一個(gè)客戶,客戶每月只用銀行承兌結(jié)算一次,然而收到的銀行匯票都被老板背書轉(zhuǎn)給第三方了,錢都直接打到老板其他公司賬戶了,根本不進(jìn)個(gè)體戶的賬戶,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
2022.7買車位付了116w2024.12.24開發(fā)商開了一張普票這種行為合法嗎
供應(yīng)商已按照采購要求購買了競爭性磋商文件。老師這句啥意思
小規(guī)模納稅人,只要是減免的都填在減免明細(xì)表里,不用考慮是專票減免還是普票減免嗎?最后都體現(xiàn)在主表里-稅款計(jì)算-本期應(yīng)納稅額減征額對(duì)嗎?謝謝
是的,只要是減證的2%,都是那樣填報(bào)
謝謝!老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。