可以抵扣(前提是專票合規(guī)且用于應(yīng)稅項目): 維修專票:入 “銷售費用 - 維修費”,可抵扣; 贈送配件及運費專票:配件入 “銷售費用”(視同銷售),運費入 “銷售費用”,均可抵扣。
老師您好,我司在杭州,受外省單位委托,平時負(fù)責(zé)該單位在杭州售賣產(chǎn)品的售后維修服務(wù)。如果需要向被維修客戶收款時,有外省單位直接開票收款,涉及到維修配件也有外省單位提供。也就是說,我司只提供該業(yè)務(wù)的勞務(wù)。請問這種情況下,我司應(yīng)該開具什么稅率發(fā)票?是13%修理修配,還是6%的技術(shù)服務(wù)費呢?謝謝
來到一個新公司,個體戶,她們沒建賬套 普票專票都開 只是季度去稅務(wù)局報稅 然后維修廠的修理費洗車之類的就用一個軟件做收入支出 工資表也不做 有對公賬戶往來 這樣對嗎,我要怎么做
老師好,我們是一般納稅人修理廠,給客戶開的配件是13個點的普票,我們收回來的進(jìn)項專票能抵扣稅額嗎?第二,公司開出去的是配件,買了輛車,進(jìn)項可以抵扣嗎?
公司售后賠償,賬務(wù)做營業(yè)外支出,現(xiàn)在收到客戶的維修費專票,可以抵扣嗎,業(yè)務(wù)主要是我們賣東西給客戶,客戶給消費者,使用中有問題,客戶幫忙維修,我們付錢給客戶
老師,我客戶是物業(yè)公司,銷項就是租金,水電費,物業(yè)費,一般納稅人,那我進(jìn)項只要是常規(guī)可以抵扣的專票都可以抵扣吧,比如我裝修的裝修專票,或者我運營中能拿到的專票,都可以抵扣吧,沒有特殊要求租金必須就租金專票才能抵扣,比如我有給中介服務(wù)費,那這個有專票也可以抵扣吧?
老師,我們是建筑公司,工地上買的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計入到福利費里嗎?
老師,進(jìn)項大于銷項,憑證怎么做
老師個體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應(yīng)交稅費, 最后的負(fù)債表和利潤表的凈利潤不一致了,
500萬元以下,購進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個月的開出去發(fā)票很少比如我這個月銷售貨物3萬元 有兩萬八是不要票的 還有2千元開發(fā)票 可能要開二三十個不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請問這個賬怎么做 分錄怎么做
開發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應(yīng)交稅費, 最后的負(fù)債表和利潤表的凈利潤不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
現(xiàn)金流量表沒有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過的
你好,老師資產(chǎn)負(fù)債表上這個期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思啊?