你好; 借應收賬款貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;? ? ?
老師,我們從廠家進6件奶粉,當我們買了六件的時候,廠家給我們返一件,不是買時候返的。我們有掃描槍跟廠家的數(shù)據(jù)連著,現(xiàn)在是我們讓廠家給我們返貨好,還是我們給廠家開票,讓廠家把錢直接返給我們,我們下次進貨的可以少打點款好
請教老師:一汽廠家允許經(jīng)銷商用返利當車款結(jié)算車,我們經(jīng)銷商先給一汽廠家開的紅字發(fā)票,廠家給我們開具負數(shù)發(fā)票,金額一致,請教老師,我們該怎樣做賬
我們給廠家錢,買車,廠家來的專票給我們抵扣了,現(xiàn)在我們要開紅字信息表,開的總金額比之前廠家給我們開的專票總金額多一分錢,有影響嗎
老師,您好!我問一下,就是廠家會給我們返利,我們會專票給廠家,但他們不會直接給現(xiàn)金,直接返商品給我們了,這個是怎么沖賬的?
老師我們是醫(yī)藥銷售公司,我們從廠家進貨,廠家線下給我們返現(xiàn)金,這種分錄應該怎么做啊?返利部分是不開票的。
個人所得稅申報流程是什么
請樸老師解答,請問老師,這題中,應收票據(jù)減少20萬,那對應的應該也是銀行存款減少,應付職工薪酬減少也是對應的銀行存款,預收賬款增加也是對應的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營活動的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購小票呀
發(fā)工資3000,社保個人承擔部分公司付了,怎么申報個稅
老師,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,這個領料單是什么時候做的
客戶告知函和押品知情書是什么?
老師,我公司這個月用國內(nèi)ERP了,那個收入和成本是不是都在國內(nèi)ERP里去導數(shù)據(jù)了嗎
請樸老師解答,請問老師,這題是500+10=510,水災造成設備損毀賠款10萬,那為什么收到購入設備留抵退稅不算在內(nèi),它同樣也是購買設備產(chǎn)生的,屬于投資活動
老師我們是小規(guī)模,是專門做視頻拍攝的,客戶要開專票,我是按照1%開還是按照3%開專票啦?
好的,謝謝
要是收到銀行存款返現(xiàn),不需要開發(fā)票呢
?你好; 是的; 正常 是的; 不單獨開票了? ? ? ?; 不單獨開票 ;是 你們啥業(yè)務發(fā)生的?
也是廠家返點,是返的美金直接打到銀行的,不需要開發(fā)票這種咋做賬呢
?你好;? ? ?這個是什么方面的返點的;? ? 拿了一定成本金額才會返還現(xiàn)金是嗎? ?
沒有,就是拿貨數(shù)量夠了就返的,不看金額,只看數(shù)量,就是總的拿貨數(shù)量達到了
?你好;? ? ?假如說 要開票的話; 比如 收到銷售返利方,沖減銷售成本,如果對方開具紅字發(fā)票時,應將進項稅金轉(zhuǎn)出。? 借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務成本? 應交稅金——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? ? ;如果不開票 ;那么你們直接做; 借銀行存款貸? 庫存商品或者主營業(yè)務成本 去核算??
不開票的,不用做成營業(yè)外收入,只沖減成本?
?你好;? 是的; 去 直接沖成本了。? ??