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老師我們是醫(yī)藥銷售公司,我們從廠家進(jìn)貨,廠家線下給我們返現(xiàn)金,這種分錄應(yīng)該怎么做啊?返利部分是不開票的。

2022-10-28 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-28 17:16

你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 后面反現(xiàn)金的時(shí)候 借:現(xiàn)金 貸:原材料

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快賬用戶9365 追問 2022-10-28 17:18

哦 借 庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本 收到返利 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-28 17:19

可以的,你沖減你們的成本也是可以的

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快賬用戶9365 追問 2022-10-29 11:18

老師我覺得這樣不對(duì),我知道別人欠我返利的時(shí)候,是不是應(yīng)該借,主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款-返利,別人給我返利的時(shí)候,我是不是應(yīng)該借銀行存款,貸其他應(yīng)收款返利。

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齊紅老師 解答 2022-10-29 11:24

你這樣操作,不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的哦

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快賬用戶9365 追問 2022-10-29 11:31

那我收到別人給我錢的時(shí)候,全是我的收入,我不能去沖減成本,剛開始做的時(shí)候,應(yīng)該是應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,然后收到返利時(shí),借 主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款, 應(yīng)收賬款中間的差額是我應(yīng)該收的返利錢。

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齊紅老師 解答 2022-10-29 11:41

你的收入減去你的成本,就是你的毛利的,不是應(yīng)收賬款的

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快賬用戶9365 追問 2022-10-29 11:42

那我到底應(yīng)該算是收入還是支出,我的分錄到底應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-10-29 11:45

你這個(gè)是返利阿,要沖原材料的

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快賬用戶9365 追問 2022-10-29 11:46

老師你的意思是那還是需要沖成本

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齊紅老師 解答 2022-10-29 11:47

是阿,一直在跟你說要紅沖回去的阿 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 后面反現(xiàn)金的時(shí)候 借:現(xiàn)金 貸:原材料

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快賬用戶9365 追問 2022-10-29 11:59

那你這應(yīng)付賬款怎么沖呢

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齊紅老師 解答 2022-10-29 13:40

你們后面要 用錢去買這個(gè)原材料阿,少付一點(diǎn)阿

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快賬用戶9365 追問 2022-10-29 15:10

老師,可是線下返款部分是線下返,不開發(fā)票,應(yīng)收賬款沒辦法體現(xiàn)這一部分

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齊紅老師 解答 2022-10-29 15:11

那你這個(gè)有多個(gè)限制條件,就沒有辦法了

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你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 后面反現(xiàn)金的時(shí)候 借:現(xiàn)金 貸:原材料
2022-10-28
您好,收到返利沖減成本,支付傭金增加成本
2021-12-30
借:遞延收益(或其他應(yīng)收款-廠家返利) 返利金額 ? 貸:庫存商品(或其他相關(guān)科目,根據(jù)具體情況調(diào)整) 返利金額對(duì)應(yīng)的庫存商品減少 借:庫存商品 購車發(fā)票上的藍(lán)色部分金額 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 對(duì)應(yīng)的增值稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 購車發(fā)票上的總金額(藍(lán)色部分%2B紅色部分) 借:預(yù)付賬款-廠家返利 返利金額 ? 貸:遞延收益(或其他應(yīng)收款-廠家返利) 返利金額
2024-06-03
你好同學(xué),收入是根據(jù)你的醫(yī)藥銷售出庫時(shí)間確認(rèn)的,與廠家返錢沒有關(guān)系
2021-12-24
開車的藍(lán)字發(fā)票是開折扣發(fā)票嗎
2024-06-03
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