您好 請問收到廠家藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
我們公司是汽車銷售公司,因?yàn)閺S家要給我們返利,收到廠家開回的紅字發(fā)票,這個(gè)要怎么做分錄
老師,汽車銷售公司,收到廠家開的負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么入賬?也就是廠家給的活動(dòng)返利等,那筆錢需要我公司申請紅字信息表,廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票,我們才能使用那比錢,紅字信息表跟負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬呢?
我們是汽車銷售公司,廠家開給我們的這種發(fā)票,我們怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師好,我們是汽車銷售有限公司,廠家給我們開具紅字發(fā)票,幫我看看前會(huì)計(jì)做的這個(gè)分錄對不對
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時(shí)給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個(gè)虛擬賬戶,我們購進(jìn)車子時(shí)車價(jià)的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我計(jì)提返利和向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款
這個(gè)紅字發(fā)票是廠家給我們的返利款
借:庫存商品 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
因?yàn)槲覀兪鞘盏焦镜姆道?,沒有退貨,我可以這樣做嗎?借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣子可以嗎
這樣寫分錄也可以
那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是成本直接跟本年利潤對沖,還是要先結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)主營收入,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
您用主營業(yè)務(wù)成本的話 直接跟本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)就好了 不需要結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了
那到時(shí)候利潤表自動(dòng)生成了就會(huì)當(dāng)做成本列支了,這個(gè)我需要手動(dòng)去改嗎
這個(gè)是沖減成本的 不是列支啊
老師,您好!像返利廠家開紅字發(fā)票給我們,這個(gè)企業(yè)所得稅也要報(bào)上去嗎
企業(yè)所得稅也要報(bào)上去 是的