你好,這個是自己開出去的嗎?
去年未分配利潤是負數(shù),有一張去年的費用發(fā)票忘記入賬了,現(xiàn)在補進去,如何做賬務處理,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
21年開具的材料專票,22年發(fā)現(xiàn)漏記一張發(fā)票,如何補記,賬務處理如何做,有什么風險?
老師們好咨詢個問題:我單位是一般納稅人企業(yè),主要生產(chǎn)輕質(zhì)建筑材料!我司去年 9 月底開具了一張銷項專票,因為對方單位資金問題未接受我方開具的發(fā)票,由于我方財務人員工作繁忙忘記及時做出處理,今年 1 月發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票未做處理,遂做沖紅處理并開具了銷項負數(shù)發(fā)票,我該如何進行賬務處理?
1.我方收到專票可抵扣的,紙質(zhì)專票記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)(2022年開具的); 2.但是記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都遺失了,且2022年未入賬,現(xiàn)在想入賬,該如何處理? 3.補票是聯(lián)系對方復印或打印發(fā)票在A4紙上,然侯蓋財務專用章嗎,需要補幾張 4.如果對方不補又應該如何處理?
本年度發(fā)現(xiàn)上年度漏記了社保計提,和一張費用報銷的掛賬發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?匯算清繳該怎樣做?(還未申報匯算清繳)
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
收到的進項,21年未認證,今年七月份認證的,但是發(fā)現(xiàn)漏記了一張發(fā)票
借原材料應交稅費,應交增值稅,進項貸銀行存款,這個材料銷售出去沒有?
我們是建筑業(yè),不是商貿(mào)業(yè),項目提供的成本票
那這個項目確認收入沒有?
確認收入了,但是成本少了這個漏記的一筆,這該怎么處理?
你好,借以前年度損益調(diào)整貸原材料。
就是正常記賬,然后入成本的換成以前年度損益調(diào)整,企業(yè)會計準則采用這個科目吧,小企業(yè)不是這個科目吧,具體還有啥風險嗎?
你好,小企業(yè)會計準則直接坐到當年,如果是企業(yè)會計準則做到以前年度損益調(diào)整 沒有風險的,實際業(yè)務的有什么風險
做到當年的話,是正常入成本嗎?主要就是21年開的票,22年才入賬,一般發(fā)票是不跨年入賬的,怕有什么風險。
是的,是的,小企業(yè)會計準則就可以這么做的。
老師你幫我看一下,分錄這樣寫是否準確,另外這張發(fā)票在今年7月份認證了,賬務還需要處理嗎?如果處理的話,該如何調(diào)賬。
這個分錄不對,你的進項怎么都做到,貸方應該是借方。
對對對,寫錯行了,貸方是應付賬款,另外這張發(fā)票在今年7月份認證了,賬務還需要處理嗎?如果處理的話,該如何調(diào)賬。
你好,你上面就已經(jīng)是認證了的,這個在七月份做就可以啊。
準備在這個月調(diào)賬,7-9月份的報表已經(jīng)出了
你好,那你就在這個月做的,之前的修改不了的,做這這個月。