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21年開具的材料專票,22年發(fā)現(xiàn)漏記一張發(fā)票,如何補記,賬務處理如何做,有什么風險?

2022-11-08 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-08 13:49

你好,這個是自己開出去的嗎?

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快賬用戶3435 追問 2022-11-08 13:50

收到的進項,21年未認證,今年七月份認證的,但是發(fā)現(xiàn)漏記了一張發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-11-08 13:52

借原材料應交稅費,應交增值稅,進項貸銀行存款,這個材料銷售出去沒有?

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快賬用戶3435 追問 2022-11-08 13:56

我們是建筑業(yè),不是商貿(mào)業(yè),項目提供的成本票

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齊紅老師 解答 2022-11-08 13:58

那這個項目確認收入沒有?

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快賬用戶3435 追問 2022-11-08 14:01

確認收入了,但是成本少了這個漏記的一筆,這該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:02

你好,借以前年度損益調(diào)整貸原材料。

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快賬用戶3435 追問 2022-11-08 14:20

就是正常記賬,然后入成本的換成以前年度損益調(diào)整,企業(yè)會計準則采用這個科目吧,小企業(yè)不是這個科目吧,具體還有啥風險嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:21

你好,小企業(yè)會計準則直接坐到當年,如果是企業(yè)會計準則做到以前年度損益調(diào)整 沒有風險的,實際業(yè)務的有什么風險

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快賬用戶3435 追問 2022-11-08 14:23

做到當年的話,是正常入成本嗎?主要就是21年開的票,22年才入賬,一般發(fā)票是不跨年入賬的,怕有什么風險。

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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:25

是的,是的,小企業(yè)會計準則就可以這么做的。

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快賬用戶3435 追問 2022-11-08 14:35

老師你幫我看一下,分錄這樣寫是否準確,另外這張發(fā)票在今年7月份認證了,賬務還需要處理嗎?如果處理的話,該如何調(diào)賬。

老師你幫我看一下,分錄這樣寫是否準確,另外這張發(fā)票在今年7月份認證了,賬務還需要處理嗎?如果處理的話,該如何調(diào)賬。
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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:36

這個分錄不對,你的進項怎么都做到,貸方應該是借方。

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快賬用戶3435 追問 2022-11-08 14:40

對對對,寫錯行了,貸方是應付賬款,另外這張發(fā)票在今年7月份認證了,賬務還需要處理嗎?如果處理的話,該如何調(diào)賬。

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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:45

你好,你上面就已經(jīng)是認證了的,這個在七月份做就可以啊。

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快賬用戶3435 追問 2022-11-08 14:48

準備在這個月調(diào)賬,7-9月份的報表已經(jīng)出了

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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:50

你好,那你就在這個月做的,之前的修改不了的,做這這個月。

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你好,這個是自己開出去的嗎?
2022-11-08
你好, 發(fā)現(xiàn)以前年度的原材料發(fā)票漏記賬,補入帳就是了 借:原材料 , 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:應付賬款等科目
2020-09-14
您好,就放在今年,不要補去年了
2021-11-05
你好,你這個可以補充記錄到本年就可以了。
2024-09-30
您好 請問單位用的什么會計準則
2022-03-28
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