您好,就放在今年,不要補(bǔ)去年了

公司去年新成立期間開(kāi)辦費(fèi)沒(méi)有區(qū)分出來(lái),在建立賬套時(shí)統(tǒng)一放入了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的期初余額里,現(xiàn)在想要回到去年的賬中調(diào)整,把這些費(fèi)用全部通過(guò)開(kāi)辦費(fèi)轉(zhuǎn)一遍,賬務(wù)該如何處理
本月發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)費(fèi)用忘記攤銷(xiāo)啦,本月補(bǔ)提:借:以前年度損益調(diào)整 2萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款2萬(wàn),月底結(jié)賬時(shí)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整2萬(wàn),不考慮所得稅。結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù),有個(gè)差額,此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)如何處理?需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎?
去年未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),有一張去年的費(fèi)用發(fā)票忘記入賬了,現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去,如何做賬務(wù)處理,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
去年無(wú)票成本計(jì)入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)了。24年企業(yè)所得稅沒(méi)有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個(gè)要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:調(diào)整未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
去年12月財(cái)務(wù)報(bào)表中,未分配利潤(rùn)期末數(shù)+今年1月利潤(rùn)表中本月數(shù),但是這個(gè)數(shù)據(jù)比今年1月資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)少了1萬(wàn)元,今年1月記賬憑證中剛好數(shù)值是一萬(wàn)元的就是一張報(bào)銷(xiāo)的憑證,可能是這張憑證出問(wèn)題了嗎?要如何調(diào)整呢
老師您好,我想問(wèn)一個(gè)關(guān)于成本模式下自用房地產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的問(wèn)題。甲有一管理用辦公樓,原價(jià)800萬(wàn)元,累計(jì)折舊200萬(wàn)元,計(jì)提減值100萬(wàn)元,現(xiàn)轉(zhuǎn)為出租(成本法核算),求相關(guān)賬務(wù)處理。在轉(zhuǎn)換日房地產(chǎn)的賬面價(jià)值是800-200-100=500萬(wàn)元,以500萬(wàn)元作為轉(zhuǎn)換后的入賬價(jià)值,為什么會(huì)計(jì)分錄不是借投資性房地產(chǎn)500,累計(jì)折舊200,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100,貸固定資產(chǎn)800而是借投資性房地產(chǎn)800,累計(jì)折舊200,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100,貸固定資產(chǎn)800,投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊200,投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備100,投資性房地產(chǎn)是從轉(zhuǎn)換日才開(kāi)始存在的,以前都是自用房地產(chǎn),在自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)這一刻哪里來(lái)的投資性房地產(chǎn)折舊和減值呢?
老師一個(gè)產(chǎn)品它有多種規(guī)格,有時(shí)候甚至?xí)袃煞N以上價(jià)格,我要怎么樣快速計(jì)算產(chǎn)品價(jià)格,同時(shí)它也涉及到了一個(gè)數(shù)量的問(wèn)題,(它不單單有時(shí)只是一個(gè)數(shù)量),用什么樣的邏輯去快速解決這個(gè)計(jì)算問(wèn)題,還有一個(gè)快遞費(fèi)用快速計(jì)算,以及貨款跟運(yùn)費(fèi)的匯總。請(qǐng)?zhí)峁┖芮逦髁怂悸芳安僮鞑襟E
你好,殘保金怎么申報(bào)
老師好,我們是小微企業(yè)。 公司買(mǎi)一個(gè)小冰箱,900元 ,普票,給辦公室使用。 可以不計(jì)入固定資產(chǎn),直接計(jì)入管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 嗎?
老師,附了憑證后面的是明細(xì)回單專(zhuān)用章還是明細(xì)對(duì)賬專(zhuān)用章?
老師,現(xiàn)在平臺(tái)不是會(huì)給稅局推送數(shù)據(jù)嘛,那我們初創(chuàng)企業(yè)一開(kāi)始肯定是要刷單的,而且數(shù)量還不會(huì)少?這種怎么處理好?要不要做收入?稅局對(duì)刷單是什么態(tài)度?
老師,公司做外貿(mào)出口,給貨運(yùn)代理公司付的貨運(yùn)代理費(fèi)怎么入賬
有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械租賃服務(wù)費(fèi),老師 我們公司沒(méi)有機(jī)械,機(jī)械也是租賃來(lái)的,那可以按有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃開(kāi)具發(fā)票。
老師 我們供應(yīng)商從廠家進(jìn)購(gòu)成本進(jìn)價(jià)是27售價(jià)59 ,我們?cè)儋u(mài)給超市進(jìn)價(jià)都要怎么求?
收到工會(huì)退款,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?


跨年了,而且金額有點(diǎn)大
所以想做到去年里面還是用以前年度損益科目
老師能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎,具體的會(huì)計(jì)分錄,和月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:以前年度損益調(diào)整等科目, 貸:應(yīng)付賬款。
借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整