這個(gè)10,000塊錢(qián)都是怎么做的帳?

老師你好,今年1月份公司虧損,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤(rùn)。2月份公司有利潤(rùn),但是當(dāng)月我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤(rùn),這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
您好!請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表中的勾稽關(guān)系出現(xiàn)錯(cuò)誤,不能讓資產(chǎn)負(fù)債表"未分配利潤(rùn)"科目期末數(shù) - "未分配利潤(rùn)"科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表"凈利潤(rùn)" 科目累計(jì)數(shù)。差值差了280元,應(yīng)該是稅盤(pán)年費(fèi)的問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整呢?
請(qǐng)教一個(gè)具體業(yè)務(wù)問(wèn)題 2021年12月份計(jì)提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損 ,3000元多計(jì)提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計(jì)提所得稅 借:所得稅 3000 貸:以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借:以前年度損益 3000 貸:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 3000 4月份財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤(rùn)期初數(shù)加3000,利潤(rùn)表中本年累計(jì)欄所得稅3000 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表就平了,這樣做對(duì)嗎
老師請(qǐng)問(wèn),22年有一筆費(fèi)用無(wú)票,今年五月匯算己調(diào)增,己補(bǔ)交1萬(wàn)元,本季入賬,借:利潤(rùn)分配1,貸應(yīng)交稅金一所得稅1,借應(yīng)交稅金一所得稅1,貸:銀存1,己錄入?,F(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù),且今年一年都相隔這1萬(wàn),是嗎?即負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系本年度一直相隔這1萬(wàn)?
去年12月財(cái)務(wù)報(bào)表中,未分配利潤(rùn)期末數(shù)+今年1月利潤(rùn)表中本月數(shù),但是這個(gè)數(shù)據(jù)比今年1月資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)少了1萬(wàn)元,今年1月記賬憑證中剛好數(shù)值是一萬(wàn)元的就是一張報(bào)銷(xiāo)的憑證,可能是這張憑證出問(wèn)題了嗎?要如何調(diào)整呢
建筑勞務(wù)公司,的勞務(wù)是純勞務(wù),還是可以是勞務(wù)加機(jī)械設(shè)備鏟車(chē)的使用費(fèi)一起開(kāi)發(fā)票不?
我們向個(gè)體戶(hù)進(jìn)貨,錢(qián)可以轉(zhuǎn)到法人的賬戶(hù)里面的吧?
麻煩問(wèn)下,每月社保申報(bào)是哪一天,為什么有的人是月初申報(bào)社保,有的是月底申報(bào)社保
老師,學(xué)堂資料里有非全日制勞動(dòng)合同版本嗎?
賣(mài)電動(dòng)車(chē)的,運(yùn)過(guò)來(lái)的物流費(fèi)用,屬于什么費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)一下實(shí)收資本,法人轉(zhuǎn)入款備注股東款可以去實(shí)收資本的嘛?還是只能備注投資款入實(shí)收資本
公司是一批一批發(fā)貨給亞馬遜平臺(tái),平臺(tái)再銷(xiāo)售。有報(bào)關(guān)單后,就確認(rèn)收入開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票。實(shí)際亞馬遜還未銷(xiāo)售,等銷(xiāo)售后,才有實(shí)際收入。這樣,已經(jīng)提前開(kāi)發(fā)票。怎么做賬呢? 再有公司是生產(chǎn)企業(yè),以前辦過(guò)出口免抵退資質(zhì)。亞馬遜開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以用來(lái)抵扣亞馬遜銷(xiāo)售的貨物吧?
老師,公司做外貿(mào)出口,給貨運(yùn)代理公司付的貨運(yùn)代理費(fèi)怎么入賬,開(kāi)的六個(gè)點(diǎn)的代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)下找臨時(shí)工代開(kāi)發(fā)票,發(fā)票上備注了個(gè)稅由公司代扣代繳,這個(gè)稅費(fèi)公司承擔(dān),這種可以嗎,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)火車(chē)票退票費(fèi)可以下賬么,可以的話怎么記賬?


老師看到我上傳的圖片了嗎
你看一下你的管理費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)嗎?
管理費(fèi)用明細(xì)賬中的本月數(shù)和利潤(rùn)表中管理費(fèi)用本月數(shù)是一致的
那你去看一下本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)一樣嗎?
1月本年利潤(rùn)貸方數(shù)等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本月數(shù)
截圖你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
老師看到了嗎
這個(gè)報(bào)表是軟件出來(lái)的嗎?你的貨幣資金的那個(gè)期初余額和上一年的期末也不對(duì)
對(duì)的,系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的,那現(xiàn)在問(wèn)題出在哪里呢
你再重新年結(jié)試一下的應(yīng)該是系統(tǒng)的問(wèn)題呀