你好 是在去年調(diào)整嗎?
公司去年新成立期間開辦費(fèi)沒有區(qū)分出來,在建立賬套時(shí)統(tǒng)一放入了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的期初余額里,現(xiàn)在想要回到去年的賬中調(diào)整,把這些費(fèi)用全部通過開辦費(fèi)轉(zhuǎn)一遍,賬務(wù)該如何處理
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬,就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資,之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了,然后利潤(rùn)表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費(fèi)用都是工資,幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了,我想問的是利潤(rùn)表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表嗎?
公司21年的時(shí)候租了一塊地,當(dāng)時(shí)是直接計(jì)入管理費(fèi)用。22年的時(shí)候又不租了,把這個(gè)租金退回來,付多少退回多少,退回時(shí)做的賬務(wù)處理是通過以前年度損益科目,后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中?,F(xiàn)在我們?cè)谧?2年的匯算清繳時(shí)就是不知道這個(gè)租金的金額該在哪里調(diào)好,相當(dāng)于我們21年的時(shí)候管理費(fèi)用扣多,22年的時(shí)候要把這筆管理費(fèi)用加回來嗎
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對(duì)賬過程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
#提問#老師問一下23年的電費(fèi)開始是在一個(gè)廠區(qū)的另一家企業(yè)給付的,一直沒跟財(cái)務(wù)說的,財(cái)務(wù)只是把開具公司自己發(fā)票的入賬核算成本了,現(xiàn)在2024年需要把那個(gè)企業(yè)墊付的電費(fèi)做賬先掛賬不付款,因?yàn)榻痤~不小,我應(yīng)在2024年怎么做賬,把23年的這部分電費(fèi)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每月攤銷到制造費(fèi)用核算成本,還是直接入以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢?怎么做賬合理合規(guī)?23年電費(fèi)約45萬元
老師,庫存股是什么科目,股本是什么科目
請(qǐng)問老師,企業(yè)除了福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)還有什么是需要按比例扣除的?
請(qǐng)問企業(yè)實(shí)務(wù)中什么專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的?員工來報(bào)銷,餐飲費(fèi)之類的發(fā)票應(yīng)該控制在多少比例合適?
老師,固定資產(chǎn)攤銷完了,然后賣二手出去收到的錢怎么入賬呀
應(yīng)付職工薪酬200萬元,稅法規(guī)定允許本年稅前扣除金額180萬元,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分本年及未來均不允許稅前扣除 為什么不存在暫時(shí)性差異,影響應(yīng)交所得稅呢?
工資表人事做完了 發(fā)我 我算個(gè)稅填上 ,復(fù)核一下,發(fā)老板,之后老板網(wǎng)銀發(fā)工資,但是我對(duì)銀行流水的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)月銀行流水上面發(fā)的工資比實(shí)際工資表里面的應(yīng)發(fā)工資少一點(diǎn),我也不知道啥原因 沒問領(lǐng)導(dǎo)?6月銀行流水工資比工資表實(shí)發(fā)工資少200多元,所以我就把之前計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資的應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)回一點(diǎn) 不知領(lǐng)導(dǎo)為啥少發(fā),你說我用不用跟領(lǐng)導(dǎo)說下呢?
x在a公司股東 任股東發(fā)工資交社保 ,在b公司當(dāng)任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司發(fā)工資 按工資申報(bào)嗎
您好,老師,想問下第一道題的第一小題,為什么墊支的營(yíng)運(yùn)資金=投產(chǎn)后增加的存貨+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款?
請(qǐng)問律所一般納稅人,每月應(yīng)申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得,工資薪金所得是嗎? 律師既領(lǐng)工資又是出資人,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金都要申報(bào)嗎?
員工個(gè)人開個(gè)體戶,所在的公司查得到嗎
是的,反結(jié)賬到去年12月調(diào)整
借管理費(fèi)用,開辦費(fèi)借管理費(fèi)用。
剛才的分錄寫錯(cuò)了,借管理費(fèi)用開辦費(fèi),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
第二個(gè)管理費(fèi)需要寫清楚之前寫了哪個(gè)明細(xì)。
之前沒有入費(fèi)用,直接建賬錄入了未分配利潤(rùn)
當(dāng)年的管理費(fèi)用,你做利潤(rùn)分配嗎?
發(fā)生額的分錄寫一下。
當(dāng)時(shí)沒有通過分錄去做,期初錄入了未分配利潤(rùn),當(dāng)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是手動(dòng)填寫的
借管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸未分配利潤(rùn)