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廠部職工里風出差遇見差旅費兩千元,出差回來報銷差旅費1726元(其中取得專業(yè)發(fā)票的住宿費600元,增值稅36元,機票款1090元)結清預借備用金。做一下會計分錄和后面的數字。并且要有計算過程。

2022-11-07 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 20:07

你好 借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 庫存現金 貸:其他應收款?

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你好 借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 庫存現金 貸:其他應收款?
2022-11-07
您好 借:其他應收款 2000 貸:庫存現金 2000 借:管理費用? 1920-126=1794 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 36%2B1090/1.09*0.09=126 借:庫存現金 80 貸:其他應收款 2000??
2022-10-10
借銷售費用差旅費1600, 應交稅費、應交增值稅進項126, 庫存現金80, 貸其他應收款1920
2023-03-28
你好; 你這個題目要描述完整; 你沒有描述全 ;沒法具體寫的; 如果題目描述不全的; 就把題目截圖來提問 ;? ??
2022-12-28
同學你好 (1)12月2日職工李軍出差向財務部門預借差旅費2000元,請完成預借差旅費時會計分錄: 借,其他應收款2000 貸,庫存現金2000 (2)12月6日李軍外地出差回來,報銷差旅費2300元,財務部門補給其現金300元。諸完成報銷差旅費時會計分錄: 借,管理費用2300 貸,其他應收款2000 貸,庫存現金300 (③)12月15日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款24000元,增值稅為3120元,運輸費700元,包裝費300元,入庫前挑選整理費用200元,全部款項用銀行存款支付,材料己經入庫。請完成購入原材料時會計分錄: 借,原材料25200 借,應交稅費一應增一進項3120 貸,銀行存款28320 (生)12月25月報發(fā)設備一合,原值為600000元,己提折580000元,以銀行仔數文付清理費用3000元,人收到現金8000元的設備變價收入。不考慮相關稅費,寫出固定資產清理全過程的會計分錄。 ①轉入清理時 借,固定資產清理20000 借,累計折舊580000 貸,固定資產600000 ②支付清理費用時 借,固定資產清理3000 貸,銀行存款3000 ③獲得設各變價收入時 借,庫存現金8000 貸,固定資產清理8000 ④結轉凈損 借,營業(yè)外支出15000 貸,固定資產清理15000
2022-05-16
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