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職工李斌因公出差,經(jīng)批準向財務科技款兩千元,出納原以庫存現(xiàn)金給付。李斌出差歸來報銷差旅費1920元。其中取得專用發(fā)票的住宿費600元,增值稅36元,機票款1090元。余額80元,以現(xiàn)款交回。做一下會計分錄,后面的數(shù)字也填寫一下。

2022-10-10 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-10 22:55

您好 借:其他應收款 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 借:管理費用? 1920-126=1794 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 36%2B1090/1.09*0.09=126 借:庫存現(xiàn)金 80 貸:其他應收款 2000??

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您好 借:其他應收款 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 借:管理費用? 1920-126=1794 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 36%2B1090/1.09*0.09=126 借:庫存現(xiàn)金 80 貸:其他應收款 2000??
2022-10-10
借銷售費用差旅費1600, 應交稅費、應交增值稅進項126, 庫存現(xiàn)金80, 貸其他應收款1920
2023-03-28
你好 借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款?
2022-11-07
你好同學,具體是什么問題
2022-06-06
你好; 你這個題目要描述完整; 你沒有描述全 ;沒法具體寫的; 如果題目描述不全的; 就把題目截圖來提問 ;? ??
2022-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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