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振華公司為一般納稅人,2×20年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),根據(jù)資料作出有關(guān)會計分錄。 (1)為購進(jìn)材料,預(yù)付給西湖工廠100 000元,簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票支付。 (2)從西湖工廠購進(jìn)材料1 000千克,單價80元,計80 000元,增值稅10 400元,材料已入庫,貨款以預(yù)付賬款結(jié)算,多余款項(xiàng)收回存入銀行。 (3)經(jīng)理李單出差,預(yù)借差旅費(fèi)2 000元,以現(xiàn)金支付。 (4)發(fā)轉(zhuǎn)帳支票支付水電費(fèi)5 000元,其中車間耗用4 500元,行政部門耗用480元,并代墊應(yīng)由職工王娟個人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)20元。 (5)購入材料10 000元,稅款1 300元,材料已入庫;隨貨借入購貨單位包裝物一批,押金200元,均已轉(zhuǎn)賬支票支付。 (6)李單出差回來,報銷差旅費(fèi)1 500元,差額500元交回現(xiàn)金。

2021-10-09 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-09 21:40

1. 借:預(yù)付賬款100 000 貸:銀行存款 100 000

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齊紅老師 解答 2021-10-09 21:41

2. 借:原材料80000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10400 銀行存款9600 貸:預(yù)付賬款100 000

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齊紅老師 解答 2021-10-09 21:42

3.借:其他應(yīng)收款2000 貸:庫存現(xiàn)金2000

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齊紅老師 解答 2021-10-09 21:43

4. 借:制造費(fèi)用 4500 管理費(fèi)用 480 其他應(yīng)收款20 貸:銀行存款5000

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齊紅老師 解答 2021-10-09 21:45

5. 借:原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1300 貸:銀行存款11300 借:其他應(yīng)收款200 貸:銀行存款200

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齊紅老師 解答 2021-10-09 21:46

6. 借:管理費(fèi)用1500 庫存現(xiàn)金500 貸:其他應(yīng)收款 2000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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