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【資料】某公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)開出現(xiàn)金支票一張,向銀行提取現(xiàn)金1000元。(2)職工王芳出差,借支差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。(3)收到甲單位交來的轉賬支票一張,金額50000元,用以歸還上月所欠貨款,支票已送交銀行。(4)向乙單位采購A材料,收到的增值稅專用發(fā)票上列明價款100000元,經(jīng)確認可抵扣增值稅13000元。公司采用匯兌結算方式將款項113000元支付給乙單位,A材料已驗收人庫。(5)公司開出轉賬支票一張,歸還前欠丙單位貨款20000元。(6)職工王芳出差回來報銷差旅費,原借支1500元,實報銷1650元,其中車票、住宿費等可抵扣進項稅額50元,差額150元即用現(xiàn)金補付。(7)將現(xiàn)金1800元送存銀行。(8)公司在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺200元,原因待查。【要求】根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制有關會計分錄。請解答一下,謝謝

2022-06-24 21:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-25 12:26

你好,分錄如下 1.借:銀行存款1000 貸:銀行存款1000 2.借:其他應收款1500 貸:庫存現(xiàn)金1500 3.借:銀行存款50000 借:應收賬款50000 4.借:原材料100000 應交稅費應交增值稅進項稅13000 貸:銀行存款113000 5.借:應付賬款20000 貸:銀行存款20000 6.借:差旅費1600 應交稅費應交增值稅進項稅50 貸:其他應收款1500 庫存現(xiàn)金150 7.借:銀行存款1800 貸:庫存現(xiàn)金1800 8.借:待處理財產(chǎn)損溢200 貸:庫存現(xiàn)金200

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2022-06-25
學員你好,分錄如下 借:庫存現(xiàn)金1000 貸:銀行存款1000 借:其他應收款1500 貸:庫存現(xiàn)金1500 借:銀行存款50000 貸:應收賬款50000 借:原材料100000應交稅費-增值稅-進項稅額13000 貸:銀行存款113000 借:應付賬款20000 貸:銀行存款20000 借:管理費用1600應交稅費-增值稅-進項稅額50貸:其他應收款1500庫存現(xiàn)金150 借:銀行存款1800貸:庫存現(xiàn)金1800 借:待處理財產(chǎn)損益200 貸:庫存現(xiàn)金200
2022-12-05
你好 借庫存現(xiàn)金1000 貸銀行存款1000 借其他應收款1500 貸庫存現(xiàn)金1500
2023-10-08
借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款1000, 借其他應收款王靜 貸庫存現(xiàn)金1500, 借銀行存款,貸應收賬款5萬 借原材料A材料1萬, 應交稅費應交增值稅進項1300, 其他貨幣資金11300 借應付賬款太行貸銀行放款2萬
2023-10-08
你好 1,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 2,借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 3,借:銀行存款,貸:應收賬款 4,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5,借:應付賬款,貸:銀行存款 6,借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,其他應收款 7,借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金 8,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金 借:其他應收款,貸:待處理財產(chǎn)損益
2023-10-08
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