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東方公司為增值稅一般納稅義務人,2020年12月發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)12月2日職工李軍出差向財務部門預借差旅費2000元,請完成預借差旅費時會計分錄:(2)12月6日李軍外地出差回來,報銷差旅費2300元,財務部門補給其現金300元。諸完成報銷差旅費時會計分錄:(③)12月15日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款24000元,增值稅為3120元,運輸費700元,包裝費300元,入庫前挑選整理費用200元,全部款項用銀行存款支付,材料己經入庫。請完成購入原材料時會計分錄:(生)12月25月報發(fā)設備一合,原值為600000元,己提折580000元,以銀行仔數文付清理費用3000元,人收到現金8000元的設備變價收入。不考慮相關稅費,寫出固定資產清理全過程的會計分錄。①轉入清理時②支付清理費用時③獲得設各變價收入時④結轉凈損

2022-05-16 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-16 15:36

同學你好 (1)12月2日職工李軍出差向財務部門預借差旅費2000元,請完成預借差旅費時會計分錄: 借,其他應收款2000 貸,庫存現金2000 (2)12月6日李軍外地出差回來,報銷差旅費2300元,財務部門補給其現金300元。諸完成報銷差旅費時會計分錄: 借,管理費用2300 貸,其他應收款2000 貸,庫存現金300 (③)12月15日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款24000元,增值稅為3120元,運輸費700元,包裝費300元,入庫前挑選整理費用200元,全部款項用銀行存款支付,材料己經入庫。請完成購入原材料時會計分錄: 借,原材料25200 借,應交稅費一應增一進項3120 貸,銀行存款28320 (生)12月25月報發(fā)設備一合,原值為600000元,己提折580000元,以銀行仔數文付清理費用3000元,人收到現金8000元的設備變價收入。不考慮相關稅費,寫出固定資產清理全過程的會計分錄。 ①轉入清理時 借,固定資產清理20000 借,累計折舊580000 貸,固定資產600000 ②支付清理費用時 借,固定資產清理3000 貸,銀行存款3000 ③獲得設各變價收入時 借,庫存現金8000 貸,固定資產清理8000 ④結轉凈損 借,營業(yè)外支出15000 貸,固定資產清理15000

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快賬用戶w9v4 追問 2022-05-16 15:39

老師第四問的結轉凈損益的分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:42

老師第四問的結轉凈損益的分錄怎么寫? ④結轉凈損 借,營業(yè)外支出15000 貸,固定資產清理15000

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同學你好 (1)12月2日職工李軍出差向財務部門預借差旅費2000元,請完成預借差旅費時會計分錄: 借,其他應收款2000 貸,庫存現金2000 (2)12月6日李軍外地出差回來,報銷差旅費2300元,財務部門補給其現金300元。諸完成報銷差旅費時會計分錄: 借,管理費用2300 貸,其他應收款2000 貸,庫存現金300 (③)12月15日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款24000元,增值稅為3120元,運輸費700元,包裝費300元,入庫前挑選整理費用200元,全部款項用銀行存款支付,材料己經入庫。請完成購入原材料時會計分錄: 借,原材料25200 借,應交稅費一應增一進項3120 貸,銀行存款28320 (生)12月25月報發(fā)設備一合,原值為600000元,己提折580000元,以銀行仔數文付清理費用3000元,人收到現金8000元的設備變價收入。不考慮相關稅費,寫出固定資產清理全過程的會計分錄。 ①轉入清理時 借,固定資產清理20000 借,累計折舊580000 貸,固定資產600000 ②支付清理費用時 借,固定資產清理3000 貸,銀行存款3000 ③獲得設各變價收入時 借,庫存現金8000 貸,固定資產清理8000 ④結轉凈損 借,營業(yè)外支出15000 貸,固定資產清理15000
2022-05-16
同學你好 11 借,預付賬款8000 貸,銀行存款8000 12 借,管理費用1200 借,庫存現金300 貸,其他應收款1500 13 借,在建工程 500000 借,應交稅費一應增一進項65000 貸,銀行存款565000 借,在建工程 5000 貸,銀行存款5000 借,在建工程 20000 貸,原材料20000 借,在建工程 50000 貸,應付職工薪酬50000 借,固定資產575000 貸,在建工程 575000 15 借,銀行存款10600 貸,其他業(yè)務收入10000 貸,應交稅費一應增一銷項600
2022-06-22
同學你好 1 借,預付賬款20000 貸,銀行存款20000 2 借,原材料36000 借,應交稅費一應增一進項4680 貸,預付賬款20000 貸,銀行存款20680 3 借,其他應收款2000 貸,銀行存款2000 借,管理費用1600 貸,庫存現金1600 4 借,其他應收款2000 貸,銀行存款2000 5 借,管理費用2400 貸,其他 應收款2000 貸,庫存現金400
2022-04-07
同學你好 你的問題是什么
2023-05-04
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務? 比如第一筆,借:無形資產,貸:實收資本 第二筆,借:其他應收款,貸:庫存現金
2023-05-04
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