?你好1? ?生產(chǎn)企業(yè)每月出口必須要在出口月份次月申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行免抵退申報(bào)? ;正常是這樣的; 但是(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第16號(hào)第二條:主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)申報(bào)憑證的內(nèi)容與對(duì)應(yīng)的管理部門(mén)電子信息無(wú)誤后方可受理出口退(免)稅申報(bào))。也就是說(shuō),如果某個(gè)月份沒(méi)有信息齊全的出口業(yè)務(wù)時(shí),生產(chǎn)企業(yè)不再進(jìn)行“零申報(bào)”,只需要在信息收齊的月份做退(免)稅申報(bào)即可?

報(bào)關(guān)單都有,就是沒(méi)有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,每個(gè)月不用國(guó)稅務(wù)申報(bào)出口退稅吧?[破涕為笑]麻煩了
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報(bào),增值稅申報(bào)中根據(jù)報(bào)關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬(wàn)。 本月進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí)可以不按增值稅免抵退填的50萬(wàn)報(bào)么?可以少報(bào)一張報(bào)關(guān)單按退稅40萬(wàn)報(bào)么?剩下一份報(bào)關(guān)單次月再申報(bào)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)性企業(yè)免抵退稅申報(bào)每個(gè)月都要報(bào)嗎?是不是沒(méi)有單證齊全的報(bào)關(guān)單就不用申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師是報(bào)完增值稅才能做出口免扺退申報(bào)嗎?生產(chǎn)型企業(yè)每個(gè)月都要申報(bào)出口免扺退嗎?沒(méi)有也需0申報(bào)免扺退?
老師請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口企業(yè),每月申報(bào)增值稅,給出口退稅是不是兩個(gè)系統(tǒng),沒(méi)有直接關(guān)系,就是每月申報(bào)增值稅,每月退稅是兩個(gè)系統(tǒng),都要做每個(gè)月
學(xué)堂有注會(huì)證的打卡表嗎?
報(bào)季度所得稅申報(bào),營(yíng)業(yè)成本是否包含管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用?
老師,報(bào)這個(gè)季度企業(yè)所得稅,那個(gè)季度報(bào)表申報(bào)A表 那個(gè)營(yíng)業(yè)收入是不是1-9 年收入呢。還是填7-9 收入呢
稅務(wù)師的實(shí)務(wù)考試,簡(jiǎn)答題如果讓寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)可以在數(shù)字后面帶“萬(wàn)”字嗎?
老師,想問(wèn)下有一個(gè)公司注銷(xiāo)了,然后員工發(fā)工資是在另一個(gè)單位發(fā)的,但是社保和公積金是在注銷(xiāo)的那個(gè)單位交的,這個(gè)怎么做分錄呢
老師好,建筑公司人員不固定,不按時(shí)發(fā)工資,有時(shí)候就是給員工借點(diǎn)錢(qián),這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
辛苦各位老師看下,那里出錯(cuò)了呢
老師一般納稅人收到專(zhuān)票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,交增值稅怎么記,怎么把代抵扣的轉(zhuǎn)出來(lái),
老師。建筑單位3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票分錄,金額1067.96、稅額32.04分錄怎么做
電子稅務(wù)局上報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表,發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了,怎么都找不到表格更正


老師,如果本次申報(bào)的增值稅沒(méi)有期末留底退稅,還需要申報(bào)退稅嗎?
?你好;? ? ? ? ?沒(méi)有留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅;? 但是你們有出口業(yè)務(wù)也應(yīng)該申報(bào)的??